你好,給對方開具發(fā)票就是了 第二季度增值稅,按? 開票收入 減去? 紅沖無票收入? 之后的金額填寫。
老師,好。我們是小規(guī)模第二季度收入35萬,賬上記賬收入35萬。發(fā)票未開。納稅申報(bào)了。 第三季度時(shí)候收入40萬,但是開票,要把第二季度的35萬發(fā)票+第三季度的40萬發(fā)票 一起開了。 申報(bào)第三季度的時(shí)候,會不會讓按照75萬開票金額來重新交稅呀。
老師,我第一季度開了專票 當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提稅,第二季度申報(bào)的時(shí)候才繳納稅 ,現(xiàn)在怎么做分錄呢,又要補(bǔ)計(jì)提稅 又要沖之前的營業(yè)收入
老師好,小規(guī)模納稅人,第一季度的時(shí)候有60萬的收入未開票,當(dāng)時(shí)按無票收入申報(bào)納稅了,到現(xiàn)在5月份對方要求開票,要怎么處理呢?如果現(xiàn)在補(bǔ)開票,那到第二季度的時(shí)候該怎么申報(bào)?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)的,每個(gè)季度銷售收入不超過30萬,都是免征增值稅的。那假如第一季度沒有開增值稅發(fā)票,第一季度增值稅申報(bào)的時(shí)候也不用交增值稅,第二季度的時(shí)候開票就把第一第二季度的票一起開了,開了50多萬,請問下第二季度是不是只能按照50多萬來申報(bào)交稅了?
小規(guī)模納稅人,上一年的第四季度收到10萬貨款,只開了2萬普通發(fā)票,還有8萬做了無票收入一起申報(bào)納稅了,在今年第一季度又把那8萬的收入開了票,今年第一季度另外又收到了5萬貨款,在填報(bào)增值稅申報(bào)時(shí),比對強(qiáng)制類不通過,這個(gè)要怎樣處理?
老師您好,請問特種設(shè)備可以轉(zhuǎn)租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認(rèn)的價(jià)格是什么
暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級科目是什么
III類支付賬戶可以購買投資理財(cái)?shù)冉鹑陬惍a(chǎn)品嗎???
老師好,咨詢下: 1. 企業(yè)出差人員實(shí)際發(fā)生的航空意外保險(xiǎn)支出 2. 企業(yè)給員工購買的團(tuán)體意外險(xiǎn)。這兩類費(fèi)用分別加入什么科目,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,你這有沒有固定資產(chǎn)折舊表
合理范圍內(nèi)的銷售損耗可以稅前扣除嗎
老師好!請教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬計(jì)入了:其他應(yīng)付款-鄧涌借方60萬負(fù)債表上顯示在預(yù)收賬款其實(shí)是應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應(yīng)付款的貸方名字重復(fù)了導(dǎo)致記錯(cuò)了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購的固定資產(chǎn)或者是外購的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
?老師,請問我們是來料加工,不是來料加工委托加工企業(yè),請問需要在5月15號之前做手冊核銷嗎?這部分內(nèi)容沒看懂,急需解答,謝謝
意思是在申報(bào)第二季度的時(shí)候,在無票收入那欄填負(fù)數(shù)紅沖第一季度的嗎?
你好,是的,是這個(gè)意思?
那賬務(wù)調(diào)整也是先把第一季度的無票收入先紅沖,然后在按開票金額做一次收入是吧?
你好,是的,是這樣的
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?