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老師,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報的,每個季度銷售收入不超過30萬,都是免征增值稅的。那假如第一季度沒有開增值稅發(fā)票,第一季度增值稅申報的時候也不用交增值稅,第二季度的時候開票就把第一第二季度的票一起開了,開了50多萬,請問下第二季度是不是只能按照50多萬來申報交稅了?

2024-06-16 12:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-16 12:35

您好,對的,這樣的話第二季度就只能按照50的了

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快賬用戶4794 追問 2024-06-16 12:47

那意思就是比如我第四季度開票318000元,其中有一張票其實屬于第三季度的,第三季度沒開票,沒報增值稅,就第四季度一起開了,這張票就只能按照318000來申報了?還能把第三第四季度的申報表更正申報嗎?更正成正常每個季度固定的25萬。

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齊紅老師 解答 2024-06-16 12:49

這個的話是不要更正的,直接就是按照后面的累計數(shù)據(jù)申報

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快賬用戶4794 追問 2024-06-16 12:54

那不就是要交稅了?

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齊紅老師 解答 2024-06-16 13:58

是的,這樣的話,會產(chǎn)生一些稅款

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快賬用戶4794 追問 2024-06-16 14:10

可是那筆318000申報的時候是沒有交增值稅,直接把318000計算出來的增值稅轉(zhuǎn)做其他收入,申報企業(yè)所得稅了,這個怎么辦?

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齊紅老師 解答 2024-06-16 14:11

現(xiàn)在不是相當(dāng)于增值稅和所得稅收入不一樣嗎,如果這樣的話,318000不是超過了要繳納增值稅嗎

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快賬用戶4794 追問 2024-06-16 14:15

是超過了蛇30萬,正常是要交增值稅的,當(dāng)時就是沒交,還交企業(yè)所得稅去了

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齊紅老師 解答 2024-06-16 14:16

那如果這樣的話,你還是重新申報吧,第三季度第四季度,這樣都沒有稅款,并且保持一致了

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快賬用戶4794 追問 2024-06-16 14:23

這樣可行不可行呀?我第四季度開具的稅票不是多了一張嘛,那憑證上是看得出來的第四季度多一張發(fā)票的,總金額超30萬了,這樣有沒有關(guān)系?

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齊紅老師 解答 2024-06-16 14:24

不影響的,這個只要是我們這樣正常申報了,就沒事的

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快賬用戶4794 追問 2024-06-16 14:33

老師,確定沒關(guān)系嗎?到時候檢查什么的,看到第四季度開的發(fā)票超30萬,說這個沒交增值稅怎么辦?

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齊紅老師 解答 2024-06-16 14:34

我的意思是重新申報,第三季度第四季度重新申報,這個就不影響了

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快賬用戶4794 追問 2024-06-16 14:40

就是說申報上是沒問題的,但是賬上是有問題的對吧。

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齊紅老師 解答 2024-06-16 14:41

嗯對是這個意思的哈

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快賬用戶4794 追問 2024-06-16 14:53

那如果要補(bǔ)繳稅款,我是不是增值稅跟企業(yè)所得稅都要更正申報?

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齊紅老師 解答 2024-06-16 14:55

對的,這倆是都需要申報的哈

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您好,對的,這樣的話第二季度就只能按照50的了
2024-06-16
不是的,小規(guī)模納稅人按季度銷售額判斷是否免稅。你第三季度超過30萬后,整季度都應(yīng)按簡易征收辦法繳納增值稅。之前的季度如果符合條件,仍可享受免稅優(yōu)惠。
2024-09-12
您好,第三季度應(yīng)交的增值稅按50萬交哦
2023-03-21
這個是3季度合計這個銷售額-之前做無票收入的去填寫,之后帶上無票資料和盤子去稅局解鎖
2020-10-10
不會的,只是按照40萬申報的
2021-07-07
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