您好,對的,這樣的話第二季度就只能按照50的了
第二季度收入35萬,賬上記賬收入35萬。發(fā)票未開。納稅申報了。 第三季度時候收入40萬,但是開票,要把第二季度的35萬發(fā)票+第三季度的40萬發(fā)票 一起開了。 申報第三季度的時候,會不會讓按照75萬開票金額來重新交稅呀。
老師,好。我們是小規(guī)模第二季度收入35萬,賬上記賬收入35萬。發(fā)票未開。納稅申報了。 第三季度時候收入40萬,但是開票,要把第二季度的35萬發(fā)票+第三季度的40萬發(fā)票 一起開了。 申報第三季度的時候,會不會讓按照75萬開票金額來重新交稅呀。
老師好,第三季度有開5個點房租發(fā)票,也有紅沖的1個點的發(fā)票,第三季度免稅開票超過50萬,所以按5個點的那個金額申報增值稅了,第四季度房租發(fā)票紅沖了,也開了1個點的紅沖,那第四季度申報增值稅的時候,需要將第三季度紅沖的1個點的增值稅也一起申請退稅,還是就只申請第四季度的紅沖的。
老師,我是個體戶,如果第一季度開了30萬,第二季度也開了30萬,第三季度開了50萬,我第三季度應(yīng)交的增值稅是按50萬交,還是按30+30+50=110萬來交呀?
我是一個小規(guī)模納稅人,今年第一季度開票22萬多,因為沒有超過30萬,報稅的時候沒有繳納增值稅。 第二季度開票66萬多,現(xiàn)在申報增值稅。請問要66W這一部分的增值稅還是兩個季度的增值稅都要繳納?
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時候上
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致。可錄入時,是同步的怎么改??
那意思就是比如我第四季度開票318000元,其中有一張票其實屬于第三季度的,第三季度沒開票,沒報增值稅,就第四季度一起開了,這張票就只能按照318000來申報了?還能把第三第四季度的申報表更正申報嗎?更正成正常每個季度固定的25萬。
這個的話是不要更正的,直接就是按照后面的累計數(shù)據(jù)申報
那不就是要交稅了?
是的,這樣的話,會產(chǎn)生一些稅款
可是那筆318000申報的時候是沒有交增值稅,直接把318000計算出來的增值稅轉(zhuǎn)做其他收入,申報企業(yè)所得稅了,這個怎么辦?
現(xiàn)在不是相當(dāng)于增值稅和所得稅收入不一樣嗎,如果這樣的話,318000不是超過了要繳納增值稅嗎
是超過了蛇30萬,正常是要交增值稅的,當(dāng)時就是沒交,還交企業(yè)所得稅去了
那如果這樣的話,你還是重新申報吧,第三季度第四季度,這樣都沒有稅款,并且保持一致了
這樣可行不可行呀?我第四季度開具的稅票不是多了一張嘛,那憑證上是看得出來的第四季度多一張發(fā)票的,總金額超30萬了,這樣有沒有關(guān)系?
不影響的,這個只要是我們這樣正常申報了,就沒事的
老師,確定沒關(guān)系嗎?到時候檢查什么的,看到第四季度開的發(fā)票超30萬,說這個沒交增值稅怎么辦?
我的意思是重新申報,第三季度第四季度重新申報,這個就不影響了
就是說申報上是沒問題的,但是賬上是有問題的對吧。
嗯對是這個意思的哈
那如果要補(bǔ)繳稅款,我是不是增值稅跟企業(yè)所得稅都要更正申報?
對的,這倆是都需要申報的哈