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請問,這個返利是供應商給我們的,相當于折扣,沒給錢我們,同事叫我先記下這些返利數(shù),年底叫供應商一起開票,這可以開票嗎?開什么內(nèi)容?

請問,這個返利是供應商給我們的,相當于折扣,沒給錢我們,同事叫我先記下這些返利數(shù),年底叫供應商一起開票,這可以開票嗎?開什么內(nèi)容?
2024-05-24 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-24 16:18

您好,這個的話是可以開票的,返利的金額,也可以開貨物

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您好,這個的話是可以開票的,返利的金額,也可以開貨物
2024-05-24
您好,實際支付30萬元,對方開票金額30沒問題,數(shù)量必須一致,只能調(diào)整單價
2023-01-13
你好,根據(jù)你的描述,建議開2元的紅字發(fā)票的 借:主營業(yè)務收入%2B增值稅? 2 貸:應收賬款? 2
2020-12-03
您好!應該沖減購進產(chǎn)品的成本 借 應付賬款 貸 庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-01-10
你好,可以這么做的,返利給你們開負數(shù)發(fā)票的紅沖,你的成本費用需要交所得稅的,如果是專票的還需要進項轉(zhuǎn)出交增值稅。
2024-03-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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