你好,可以這么做的,返利給你們開負(fù)數(shù)發(fā)票的紅沖,你的成本費(fèi)用需要交所得稅的,如果是專票的還需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出交增值稅。
老師。您好。 20年時,我們是小規(guī)模。23年1月轉(zhuǎn)一般人了。 然后我在23年1月時,把小規(guī)模期間收到的專票全部做不抵扣勾選了。 現(xiàn)在一個供應(yīng)商要付款,且發(fā)票是20年開的。我沒有這張發(fā)票?,F(xiàn)在供應(yīng)商想用發(fā)票的復(fù)印件給我??梢詥?。 還是讓他紅沖,重開呢
老師,你好,就是我們公司采購的物料,經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀?比如,2023年1月購買了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價100元),然后2023年2月跟供應(yīng)商開票,2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購B物料10PCS,含稅金額10000元(單價1000元),然后,2023年7月跟供應(yīng)商對賬,供應(yīng)商開票(開B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應(yīng)商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當(dāng)于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開紅字發(fā)票嗎?幾乎每個月都有很多這種。
您好,如果一次性全部紅沖以前年度返利,在這個季度控制稅率范圍下,多認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那我是不是也不影響利潤?還是按每個月進(jìn)行付款給供應(yīng)商時一點(diǎn)點(diǎn)去抵扣返利?
您好,是a給我們開發(fā)票,是我的供應(yīng)商,有2023年度返利,在2024年模式每個月給a付款時會按比例抵扣2023年返利?,F(xiàn)在我們的老板想一次性全部扣除返利,然后a說要紅沖發(fā)票,我們可以這么做嗎,我們的影響是
老師您好,我們是養(yǎng)老服務(wù)的企業(yè),2024年5月份之前為小規(guī)模納稅人,我們每年會有25萬左右的采暖費(fèi)支出,剛采暖費(fèi)供應(yīng)商給我這邊打電話說是2022年和2023年給我們開具的供暖費(fèi)發(fā)票為免稅票,現(xiàn)在對方需要把之前開具的發(fā)票紅沖了從重給我們開具有稅的發(fā)票,發(fā)票總金額不變,因?yàn)?023年匯算清繳已做完,對方重新開票對我們單位有影響嗎
老師,請問在建期間,購員工宿舍熱水器, 及食堂用品還有生產(chǎn)用的低值易耗 品計入什么科目
老師您好,我現(xiàn)在應(yīng)付賬款掛了2筆款,一筆40元是要給個人支付的運(yùn)費(fèi),但是對方已經(jīng)離職了,發(fā)票收到了,另外一筆是材料款60,跟這個單位后面也在無業(yè)務(wù)往來了,這兩筆現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理合適呢
銷售費(fèi)用-租金填到匯算清繳表格哪個項(xiàng)目?
有委外的項(xiàng)目研發(fā),需要輔助賬嗎?上面只要分出工資,折舊材料明細(xì)總金額就可以嗎?還得像自己做的那樣區(qū)分工資工時折舊明細(xì)表嗎?
營業(yè)外收入?yún)R繳清算需要納稅調(diào)增,小白
21版研發(fā)輔助賬匯總表,上面的允許加計扣除金額,如果我們材料全調(diào)出去,這個允許加計扣除包括材料金額嗎?后面對應(yīng)的直接投入包括材料嗎?
工商年報的納稅總額包含哪些
請問老師,工商年報中,對外投資信息,包括對農(nóng)民合作社投資嗎?
老師,請問在建期間,購員工宿舍熱水器, 及食堂用品還有生產(chǎn)用的低值易耗 品計入什么科目
看哪個科目可以知道還有多少發(fā)票沒有來?