你好,你之前的留底在哪個(gè)科目里面掛著他兩個(gè)對(duì)沖一下就行。
老師你好,還沒(méi)考證 老師有個(gè)疑惑咨詢您 實(shí)際應(yīng)交稅款和資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅款不符 實(shí)際應(yīng)交稅款沒(méi)錯(cuò) 就是憑證錄入科目錯(cuò)了導(dǎo)致每月提交的負(fù)債表中應(yīng)交稅款錯(cuò)了成了負(fù)數(shù) 去年5月到今年一直這個(gè)問(wèn)題錯(cuò)導(dǎo)致每月提交稅局的負(fù)債表中應(yīng)交稅款年初余額和期末余額一直為負(fù)數(shù) 實(shí)際納稅是沒(méi)錯(cuò)的 老師這個(gè)問(wèn)題該怎樣處理 是倒回錯(cuò)誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師
老師好!有一個(gè)商貿(mào)公司,若在今年4月國(guó)家辦理留抵退稅的時(shí)候公司里有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額并且辦理了留抵退稅。到了7月,稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)有部分的留抵稅額是未做無(wú)票收入沖銷銷項(xiàng)稅將留抵稅額退回給了公司26元。稅務(wù)局要做處罰: ①若罰款100元是否7月直接做 借:營(yíng)業(yè)外支出–罰款 100 貸:銀行存款 100 ②稅務(wù)局若是將查出的因4月未做無(wú)票收入退給商貿(mào)公司的26元,全額上交給國(guó)家26元,這個(gè)無(wú)票收入是接到處罰通知書(shū)的時(shí)候做 借:應(yīng)收賬款 226 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–銷項(xiàng)稅額 26 還是直接在4月份按照上述無(wú)票收入做賬,在7月份接到處罰通知書(shū)的時(shí)候再做 借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–未交增值稅 26 貸:銀行存款 26 確實(shí)不是很懂在接到處罰是怎么處理賬目,還請(qǐng)老師詳細(xì)告知,謝謝!
老師,金蝶kis云專業(yè)版 我們系統(tǒng)賬套是21年開(kāi)始啟用的,當(dāng)時(shí)沒(méi)有設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅這個(gè)科目,這個(gè)月我計(jì)提了應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅3175.74,科目余額表里有這個(gè)數(shù)據(jù),也匯總進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)的總額了,但是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那一欄取數(shù)并未取這一個(gè)科目的數(shù)值,導(dǎo)致負(fù)債表不平衡,負(fù)債類少3715.14 問(wèn)怎么處理?
你好,之前年份有留抵退稅款回到銀行,貸方留抵退稅科目,一直有這個(gè)數(shù)的余額在那放著,用不用處理,年末應(yīng)交稅金在資產(chǎn)負(fù)債表里提現(xiàn)的是負(fù)數(shù),怎么賬務(wù)處理?
你好老師,單位去年因?yàn)楫惓{證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅了,次月異常解除又把繳的稅原路退回了賬戶,但之前會(huì)計(jì)當(dāng)月稅務(wù)報(bào)表上沒(méi)有填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那項(xiàng),只填了繳稅金額,退稅在報(bào)表也沒(méi)體現(xiàn),導(dǎo)致現(xiàn)在報(bào)表期末未交稅額一直有補(bǔ)稅的那個(gè)數(shù)字(負(fù)數(shù))在,而且異常發(fā)票被恢復(fù)正常后現(xiàn)在還處在未勾選抵扣狀態(tài),該如何處理?
老師,我9月的銷項(xiàng)稅額是37426.19進(jìn)項(xiàng)稅額是11255.94,我要怎么寫分錄呢
一般納稅人開(kāi)普票,怎么開(kāi)發(fā),怎么交增值稅呢?
麻煩哪位老師繼續(xù)解答一下 謝謝。那我先計(jì)提放在那里,不發(fā)放,我就寫0行不行???
上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用。個(gè)稅提示這個(gè)是什么意思
老師,我9月的銷項(xiàng)稅額是37426.19進(jìn)項(xiàng)稅額是11255.94,我要怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢
個(gè)人銷售貨物代開(kāi)的發(fā)票申報(bào)印花稅嗎?
建筑單位跨省勞務(wù)是不是需要辦外經(jīng)證,這可以開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)票老師
小規(guī)模開(kāi)票稅率是一個(gè)點(diǎn)嗎
老師,設(shè)計(jì)外包給個(gè)人,簽約合同各種個(gè)人開(kāi)不了發(fā)票,以開(kāi)工資形式嗎?還是怎么處理?
老師,新的企業(yè)所得稅,怎么還能不預(yù)交?我們企業(yè)收入大,成本票太少了,怎么辦????