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你好,之前年份有留抵退稅款回到銀行,貸方留抵退稅科目,一直有這個數(shù)的余額在那放著,用不用處理,年末應(yīng)交稅金在資產(chǎn)負債表里提現(xiàn)的是負數(shù),怎么賬務(wù)處理?

2024-05-24 15:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-24 15:40

你好,你之前的留底在哪個科目里面掛著他兩個對沖一下就行。

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你好,你之前的留底在哪個科目里面掛著他兩個對沖一下就行。
2024-05-24
現(xiàn)在你應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅有沒有余額?如果有的話,是借方余額嗎?
2025-04-25
你好 如果只是繳納稅費的分錄錯誤了的話 直接在現(xiàn)在月份改即可 不涉及損益科目的話
2020-08-11
您好,這個不用調(diào)整的,是對的,個稅是應(yīng)交稅費下,我們核對賬和申報表,只要核對應(yīng)交稅費-未交增值稅, 不是一級科目
2025-01-04
你好!需要維護報表公式
2022-10-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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