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老師。麻煩問下,我單位是購買方,銷售方要我們出具一份開具增值稅專用發(fā)票信表表,然后給我們開紅字發(fā)票,操作了購買方申請己抵扣,對應(yīng)藍(lán)字增值專用發(fā)票信息,發(fā)票代碼,發(fā)票號碼怎么填不了呢

2024-05-24 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-24 12:30

同學(xué),你好 有截圖嗎

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同學(xué),你好 有截圖嗎
2024-05-24
同學(xué)你好要填寫的哦
2022-02-15
你好 ; 這根專票是否購買方做了認(rèn)證處理的。? ? 這樣好判斷?
2021-12-14
銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2023-01-17
你好,稅局有審批通過嗎??
2023-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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