必需要先做研發(fā)費(fèi)用,而且建立臺賬才能加計扣除

收到這個短信,企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用但是每個季度都沒有加計扣除,那么也可以不在季度扣除,選擇在明年做年度匯算清繳再做研發(fā)費(fèi)用加計扣除也行嗎?
我有2023年的科技中小企業(yè)入庫編號,但是23年雖然有研發(fā)費(fèi)用,但什么成果也沒有。請問在匯算清繳的時候,可以不選擇研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎?
23年的帳上沒有做研發(fā)費(fèi)用,但是實(shí)際有研發(fā)費(fèi)用,24年匯算能做加計扣除嗎?
23年的帳上沒有做研發(fā)費(fèi)用,但是實(shí)際有研發(fā)費(fèi)用,24年匯算能做加計扣除嗎?
老師,目前沒有專利,但有研發(fā)費(fèi)用發(fā)生,匯算清繳時需要做研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎?
請問老師,公司之間買賣票據(jù)符合規(guī)定嗎?都在公戶并且在賬戶上體現(xiàn),公司賺取的手續(xù)費(fèi)也計入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅
請問一下樸老師,走9810免稅和退稅的詳細(xì)流程。
單位安裝監(jiān)控系統(tǒng)需要辦理政府采購手續(xù)嗎?還需要國資辦申批嗎
老師,自然人股東完成實(shí)繳后,是不是要去工商進(jìn)行注冊資本實(shí)繳變更,并同時進(jìn)行工商公示,什么時候去呢?
老師,你好!請問用知識產(chǎn)權(quán)做實(shí)繳需要繳納哪些稅?
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),未交房,提前開發(fā)票,已預(yù)交3%增值稅,申報當(dāng)月增值稅時如何申報抵減的3%,目前留底稅額有好多,如果把預(yù)交3%填上,就要出現(xiàn)退稅
老師,材料商開的普通發(fā)票,備注欄沒備注可以嗎,150元
9月份留抵4155.25元,10月份進(jìn)項(xiàng)2658.68(未勾選認(rèn)證),銷項(xiàng)165.14,10月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
老師,我采購了貨物,但是我主要是提供的安裝服務(wù),我開票的話就開的服務(wù)類發(fā)票。那么我的產(chǎn)品就在庫里,從稅務(wù)上的話,有什么風(fēng)險?


現(xiàn)在要改怎么改?
按研發(fā)費(fèi)用建立臺賬,以前做的賬都要先計入研發(fā)費(fèi)用。而且必須在科技平臺備案通過
以前做的帳可以改在今年嗎?
那就是23年每個月的財報都要改?
那個不行的了,只能在發(fā)生的當(dāng)年做。
那就是去年帳上沒做研發(fā)費(fèi)用,匯算的時候享受不了研發(fā)費(fèi)用加計扣除對吧?沒有其他辦法對吧?
是的,不能加計扣除的了,除非你重新做上年的賬
重新做上年的賬,就要重新更正去年的報稅對吧?
至少得更正第4季度的申報