同學(xué)您好! 擁有2023年科技中小企業(yè)入庫編號并且在當(dāng)年有研發(fā)費用的企業(yè),即使當(dāng)年沒有取得研發(fā)成果,也可以選擇研發(fā)費用加計扣除政策。研發(fā)費用加計扣除政策是為了鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,提升創(chuàng)新能力,即使暫時沒有取得研發(fā)成果,也不影響企業(yè)享受這一稅收優(yōu)惠政策。
請問老師,公司19年成立,每年都有研發(fā)費用,匯算清繳的時候有加計扣除,但到現(xiàn)在一個專利證都沒有,近兩年么也不可能成為高新,想問,可以一直研發(fā)加計扣除嗎?
收到這個短信,企業(yè)有研發(fā)費用但是每個季度都沒有加計扣除,那么也可以不在季度扣除,選擇在明年做年度匯算清繳再做研發(fā)費用加計扣除也行嗎?
我是中小型科研企業(yè),享受研發(fā)費用加計扣除政策。如果我在2022年匯算清繳不選擇研發(fā)費用加計扣除,會對我有什么影響嗎?每個月歸集的研發(fā)費用還能在稅前扣除嗎?
老師 我們2022年是科技型中小企業(yè) 2023年已經(jīng)申請但是編碼還沒有出來 現(xiàn)在報2022年企業(yè)所得稅算清繳 研發(fā)費用是不是不能100%加計扣除?
我有2023年的科技中小企業(yè)入庫編號,但是23年雖然有研發(fā)費用,但什么成果也沒有。請問在匯算清繳的時候,可以不選擇研發(fā)費用加計扣除嗎?
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分?jǐn)偟矫總€月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進(jìn)行零售,請問可以讓對方開專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不
我主動不享受這個優(yōu)惠政策是可以的吧
現(xiàn)在匯算清繳,強(qiáng)制我要填A(yù)107012,我可以全部填0嗎
你好,也行的,這種情況也可以放棄
我A107012是可以填0的吧
同學(xué)您好,放棄優(yōu)惠可以的, 沒問題
好的謝謝
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