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你好..比如我們2019年又一筆誤收抵欠.增值稅有3萬..現(xiàn)在給客戶把欠的發(fā)票開了..超過了3萬..我們本月要注銷.用抵欠的把3萬增值稅抵了..剩下的我們繳納現(xiàn)金..我的問題 1??:9月份注銷稅務(wù).會影響我們給對方開具的9月份的發(fā)票嗎.. 2??9月份開具的這個發(fā)票.在前臺抵欠.并繳納現(xiàn)金增值稅余款以后.還需要繳納印花.附加.水利嗎

2022-09-14 22:09
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-14 22:14

你好,同學(xué) 你這需要繳納印花稅,水利基金

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你好,同學(xué) 你這需要繳納印花稅,水利基金
2022-09-14
這個按理是開3%后續(xù)可以再開1%這個
2020-10-09
您好 ?之前紅沖的那部分就相當(dāng)于進(jìn)項? 您前面不是欠繳嗎?怎么會紅沖就是進(jìn)項了?
2024-07-05
您好!一般次月15號前,開具都可以的在4月報稅的時候遞減,一般開了紅字發(fā)票后,如果存在多交的稅額,可以申請退稅
2023-04-02
您好!一般次月15號前,開具都可以的,一般開了紅字發(fā)票后,如果存在多交的稅額,可以申請退稅
2023-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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