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2023年暫估成本發(fā)票10萬(wàn)。2024年5月31日前未收到此發(fā)票。2023年做會(huì)計(jì)分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 今年該怎么做賬?

2024-05-23 19:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-23 19:54

您好 請(qǐng)問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶5139 追問 2024-05-23 19:57

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2024-05-23 19:59

借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -100000 貸:應(yīng)付賬款-100000

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快賬用戶5139 追問 2024-05-23 20:01

匯繳清算怎么填啊

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齊紅老師 解答 2024-05-23 20:22

匯算清繳填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類其他欄次

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快賬用戶5139 追問 2024-05-23 20:23

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-23 20:26

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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快賬用戶5139 追問 2024-05-24 14:19

2021有筆業(yè)務(wù),打印費(fèi)10000元。發(fā)票已開但是之前會(huì)計(jì)忘記入賬,只做了付款借:應(yīng)付賬款貸銀行存款 我2023年查出,想把賬平了,因?yàn)闆]有發(fā)票,做了借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,2024年匯繳清算是不是需要調(diào)增。調(diào)增的話會(huì)計(jì)分錄怎么弄。

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齊紅老師 解答 2024-05-24 15:28

發(fā)票開 前面年度有沒有稅前扣除

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快賬用戶5139 追問 2024-05-24 15:30

沒有吧。2021年只做了付款分錄。2023年才做了無(wú)票管理費(fèi)用入賬

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齊紅老師 解答 2024-05-24 15:42

2023年才做了無(wú)票管理費(fèi)用入賬??發(fā)票已開? 后面說沒有發(fā)票 那到底有么有發(fā)票啊

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快賬用戶5139 追問 2024-05-24 16:03

2021年發(fā)票開了但是丟了,但是之前財(cái)務(wù)沒做賬。只做了付款的賬務(wù)處理借應(yīng)應(yīng)付賬款貸銀行存款

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快賬用戶5139 追問 2024-05-24 16:05

2023年我這邊查賬發(fā)現(xiàn)了這筆業(yè)務(wù)。想把應(yīng)付賬款平賬,做了會(huì)計(jì)分錄借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。后面沒有付發(fā)票。這樣2024年匯繳清算調(diào)增。調(diào)整后我需要做什么會(huì)計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2024-05-24 16:07

2021年發(fā)票開了但是丟了? 請(qǐng)問是紙質(zhì)的還是電子的

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快賬用戶5139 追問 2024-05-24 16:09

紙質(zhì)的普通發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-05-24 16:15

那可以向銷售方取得復(fù)印件 蓋單位發(fā)票專用章

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快賬用戶5139 追問 2024-05-24 16:17

那個(gè)打印社不干了。聯(lián)系不上。就相當(dāng)于無(wú)票。一筆1萬(wàn)左右的圖紙費(fèi)。我想著還是2021年的賬務(wù)直接調(diào)增。做筆分錄不行嘛

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齊紅老師 解答 2024-05-24 16:21

借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款 這樣寫分錄匯算清繳可以不調(diào)整?

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快賬用戶5139 追問 2024-05-24 16:24

這樣應(yīng)付賬款不平啊,該怎么調(diào)平

這樣應(yīng)付賬款不平啊,該怎么調(diào)平
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齊紅老師 解答 2024-05-24 16:29

管理費(fèi)用那筆分錄就不要寫啦

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您好 請(qǐng)問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2024-05-23
你好同學(xué)!來(lái)票后,沖原來(lái)的分錄(負(fù)數(shù)),再寫一個(gè)正數(shù)分錄(貸應(yīng)付賬款)
2024-01-11
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫(kù)存商品紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2024-01-11
您好,這個(gè)的話,是需要沖銷,反向這幾個(gè)
2024-01-09
借勞務(wù)成本, 貸以前年度損益調(diào)整, 借應(yīng)付賬款,貸勞務(wù)成本
2024-07-19
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