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老師,我2023年12月暫估10萬元,那我2024年3月份收到發(fā)票,(暫估分錄:借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 10萬 貸:其他應(yīng)付賬款 10萬)分錄是怎么做合適?謝謝

2024-01-09 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-09 13:57

您好,這個的話,是需要沖銷,反向這幾個

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快賬用戶1631 追問 2024-01-09 13:59

老師,沖銷就會影響當(dāng)期的利潤咯

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齊紅老師 解答 2024-01-09 14:13

嗯對是這個意思得了額

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快賬用戶1631 追問 2024-01-09 18:55

那暫估沒意義了!

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齊紅老師 解答 2024-01-09 19:22

戰(zhàn)國主要是看當(dāng)年的話抵扣收到發(fā)票這個意思

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齊紅老師 解答 2024-01-09 19:22

暫估主要是這個意思

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快賬用戶1631 追問 2024-01-09 19:26

在12月份暫估的,2024年才來的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-01-09 20:20

嗯對,所以12月份,這個是可以的??梢詴汗雷鲞M(jìn)成本中

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快賬用戶1631 追問 2024-01-10 11:21

那2024年才收到發(fā)票,請問暫估在2024年紅沖會影響放棄損益,分錄怎么做合適?謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-10 12:03

啥意思,你不是在2024年5月份之前嗎這個

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快賬用戶1631 追問 2024-01-10 12:06

打錯字了,意思是2023年12月暫估的成本,預(yù)計在2024年3月才收到發(fā)票,如果2024年03月紅沖年前暫估的,那會影響當(dāng)期的損益,請問分錄怎么做合適?謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-10 12:23

那樣的話,你需要把損益科目,替換為年初未分配利潤,這個就可以

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快賬用戶1631 追問 2024-01-10 12:26

暫估要紅沖的?所以很糾結(jié)

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齊紅老師 解答 2024-01-10 12:27

嗯對,沒有發(fā)票的話是需要的

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快賬用戶1631 追問 2024-01-10 12:30

在2024年紅沖就會影響2024年的損益

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齊紅老師 解答 2024-01-10 13:18

做的是以前年度損益調(diào)整,這個科目,他就不影響24年損益了

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快賬用戶1631 追問 2024-01-10 13:20

老師,我的意思是2823年暫估,發(fā)票在2024年5月以前收到,要不要紅沖?不紅沖的話,暫估掛在2023年不好看嘛,如果紅沖,那會影響2024年的期間損益?

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齊紅老師 解答 2024-01-10 13:30

第一次不是說了嗎,如果24年5月份之前取得,這個是不需要紅沖的,這個不用,

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齊紅老師 解答 2024-01-10 13:30

不是說好不好看的問題這個

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快賬用戶1631 追問 2024-01-10 13:38

老師,那2023年12月份暫估的就不管,2024年5月以前收到發(fā)票,差額直接去未分配利潤利潤,利潤分配里面就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-10 13:38

嗯對是這個意思的了

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您好,這個的話,是需要沖銷,反向這幾個
2024-01-09
借應(yīng)付賬款貸利潤分配10萬, 借利潤分配10萬,貸應(yīng)付賬款10萬,如果你暫估的5萬發(fā)票還沒到
2021-04-04
你直接把發(fā)票附在暫估的分錄后面就可以了,其他的發(fā)票在匯算清繳之前來了就行
2020-02-21
6月暫估40萬 9月份暫估了10萬,12月份暫估了35萬, 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估款, 收到是2019年發(fā)生成本嗎,那就做借主營業(yè)務(wù)成本 -30 貸應(yīng)付賬款 暫估款 -30 之后重新做借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款,這個暫估回來是6月的發(fā)生成本嗎,那還有10萬后續(xù)還會回來吧,是真實發(fā)生10萬吧,那掛著,幾時回來再調(diào)整
2020-02-18
同學(xué)你好 那就紅沖暫估的 然后再按照發(fā)票入賬
2023-04-24
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