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去年暫估了一筆成本,分錄,借主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款,暫估,今年2023年想把這筆業(yè)務(wù)沖銷,怎么做,跨年了

2023-03-23 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-23 16:41

你好 請問一下,金額大概是多少

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快賬用戶4431 追問 2023-03-23 16:43

200萬了,金額大

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齊紅老師 解答 2023-03-23 16:46

借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整---主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶4431 追問 2023-03-23 16:52

那以前年度損益這個科目就有二級明細(xì)了,是不是金額小的話,也可以直接寫相反的

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齊紅老師 解答 2023-03-23 17:02

是的,你的理解是正確的

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快賬用戶4431 追問 2023-03-23 17:07

以前年度損益調(diào)整,主要調(diào)整什么科目了

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齊紅老師 解答 2023-03-23 17:12

以前年度損益調(diào)整,主要調(diào)整以前年度損益調(diào)整科目

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你好 請問一下,金額大概是多少
2023-03-23
你好 你這個要紅沖,然后根據(jù)正式的發(fā)票,做分錄的
2023-03-21
您好,那你就是? 借 其他應(yīng)付款 貸 以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本
2023-03-10
借勞務(wù)成本, 貸以前年度損益調(diào)整, 借應(yīng)付賬款,貸勞務(wù)成本
2024-07-19
借:應(yīng)付賬款(暫估)33000 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商28000 ? ? ? 利潤分配-未分配利潤4000
2023-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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