這個(gè)視同銷售的 要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借庫存商品(關(guān)稅金額) 貸銀行存款 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 貸銷項(xiàng)
請問生產(chǎn)企業(yè),貨樣廣告品出口,不收匯,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?借:銷售費(fèi)用,貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅 這樣是對的嗎
老師,我們公司的母公司是香港,他們買了一臺機(jī)器然后放到我們大陸公司用,但是進(jìn)口這個(gè)機(jī)器的時(shí)候又交了進(jìn)口增值稅。我們要怎么賬務(wù)處理?這個(gè)進(jìn)口交的增值稅能退稅嗎?我們是出口退稅企業(yè)
請問老師,這個(gè)海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,是我司的一般貿(mào)易退回業(yè)務(wù),屬于我司出口的產(chǎn)品,客戶退回,做了進(jìn)口處理,那我交的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅,還有進(jìn)口的產(chǎn)品,分別怎么入賬?
我們公司進(jìn)口一批貨100元,由于金額少,沒有繳納關(guān)稅和進(jìn)口增值稅的,現(xiàn)在我們把這批100元的貨免費(fèi)贈送給國內(nèi)A公司,現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理呢
老師,你好! 請教一下,一個(gè)樣品從國外寄過來,然后我們把相關(guān)的關(guān)稅和進(jìn)口增值稅都付給進(jìn)出口公司的,進(jìn)出口公司給我們兩張稅單,然后這個(gè)樣品呢展會用完用還給客戶了(國內(nèi)的),這兩張稅單怎么入賬,謝謝
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個(gè)門面,合同總價(jià)88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊明細(xì)表里原值、本年折舊、累計(jì)折舊要包含已經(jīng)出售過的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時(shí)當(dāng)時(shí)的出納給了我?guī)讉€(gè)期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬多,因?yàn)槭浅黾{直接給我的期初數(shù),所以沒有購買憑證,當(dāng)時(shí)沒有仔細(xì)追究這2萬是怎么回事,現(xiàn)在審計(jì)來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細(xì),討論后認(rèn)為應(yīng)該是出納搞錯(cuò)了,這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費(fèi)基數(shù)是一樣的嗎
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產(chǎn)值有沒有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報(bào)廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報(bào)的一樣 沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬,那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬 還是100萬/1.09
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借庫存商品(關(guān)稅金額) 貸銀行存款 沒有關(guān)稅,只有增值稅 這個(gè)庫存商品金額是多少呢?
同學(xué)你好 那就按公允價(jià)值來做 就是市場價(jià) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借庫存商品 貸銀行存款 貸營業(yè)外收入