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我們進(jìn)口廣告貨樣(不用付匯)交進(jìn)口增值稅,然后我們將這個(gè)進(jìn)口的廣告貨樣贈送客戶,這兩邊的賬務(wù)處理怎么做?贈送客戶這個(gè)要交增值稅嗎?

2024-05-23 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-23 15:27

這個(gè)視同銷售的 要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借庫存商品(關(guān)稅金額) 貸銀行存款 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 貸銷項(xiàng)

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快賬用戶5491 追問 2024-05-23 15:38

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借庫存商品(關(guān)稅金額) 貸銀行存款 沒有關(guān)稅,只有增值稅 這個(gè)庫存商品金額是多少呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-23 15:42

同學(xué)你好 那就按公允價(jià)值來做 就是市場價(jià) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借庫存商品 貸銀行存款 貸營業(yè)外收入

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這個(gè)視同銷售的 要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借庫存商品(關(guān)稅金額) 貸銀行存款 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 貸銷項(xiàng)
2024-05-23
你好,這樣寫分錄是對的
2021-09-26
借:營業(yè)外支出,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
2023-10-09
當(dāng)您支付關(guān)稅和進(jìn)口增值稅給進(jìn)出口公司時(shí),您應(yīng)該根據(jù)稅單上的金額進(jìn)行會計(jì)分錄。具體地,您可以將這兩筆費(fèi)用分別計(jì)入“應(yīng)交稅金”科目下的“應(yīng)交進(jìn)口關(guān)稅”和“應(yīng)交進(jìn)口增值稅”子科目。同時(shí),將支付的金額記入“銀行存款”或“應(yīng)付賬款”科目(具體取決于您支付的方式) 關(guān)于樣品的處理。由于您在展會結(jié)束后將樣品歸還給了客戶,這意味著您并沒有真正擁有這些樣品的所有權(quán),因此您不需要將樣品的成本或價(jià)值計(jì)入您的資產(chǎn)負(fù)債表。但是,您可能需要考慮與樣品相關(guān)的其他費(fèi)用,如運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,這些費(fèi)用應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況計(jì)入相應(yīng)的費(fèi)用科目。 在您的情況下,由于您已經(jīng)支付了關(guān)稅和進(jìn)口增值稅,并且這些稅費(fèi)是與樣品直接相關(guān)的,因此您可能需要在會計(jì)記錄中反映這些稅費(fèi)的支付和歸還情況。具體地,您可以在“其他應(yīng)付款”或“其他應(yīng)收款”科目下設(shè)置一個(gè)子科目來跟蹤這些稅費(fèi)的變動情況。 當(dāng)您將樣品歸還給客戶時(shí),您可以認(rèn)為您已經(jīng)完成了對這些稅費(fèi)的支付義務(wù),因此可以將相應(yīng)的稅費(fèi)金額從“其他應(yīng)付款”或“其他應(yīng)收款”科目中轉(zhuǎn)出。同時(shí),由于您并沒有實(shí)際擁有樣品的所有權(quán),因此不需要進(jìn)行任何與樣品價(jià)值相關(guān)的會計(jì)處理。
2024-05-16
你好,這樣操作是可以的。
2022-03-17
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