你好,增值稅入應(yīng)交稅費-待認證進項稅 關(guān)稅你直接入主營業(yè)務(wù)成本
請問我公司原來有一批出口貨物,現(xiàn)在客戶退貨,因為當時出口不是我們公司自己出的,是別的公司代我們出口的,所以我們現(xiàn)在進來只能做進口,就產(chǎn)生了一個進口增值稅,我會計分錄要怎么做?只有進口增值稅,貨款不需要退,也不用付客戶。
請問老師,這個海關(guān)進口增值稅專用繳款書,是我司的一般貿(mào)易退回業(yè)務(wù),屬于我司出口的產(chǎn)品,客戶退回,做了進口處理,那我交的進口增值稅和關(guān)稅,還有進口的產(chǎn)品,分別怎么入賬?
你好老師!咨詢一下,我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口了一批產(chǎn)品,因為質(zhì)量問題退回產(chǎn)品,退回時交了進口關(guān)稅和增值稅,這賬務(wù)怎么處理,進口增值稅可以抵嗎?謝謝
我公司有一個香港客戶需要退換貨,我們當時銷售的時候有報關(guān)出口,對方退回來的時候走了報關(guān)進口,我們換的時候又走了報關(guān)出口,走的都是“一般貿(mào)易”,現(xiàn)在是2張出口報關(guān)單,1張進口報關(guān)單,請問如何賬務(wù)處理,稅務(wù)上怎么操作
老師,你好,請問下出口的產(chǎn)品,客戶退貨了,我收到一張進口增值稅繳款書,繳納了增值稅2535.94,想問下,我這邊賬務(wù)怎么做呢
資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時性差異要確認相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ),應(yīng)確認遞延所得稅負債,需要確認遞延所得稅負債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報個人所得稅時發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個月的費用類發(fā)票做賬的時候是全部計入待認證進項還是要一個個查是否抵扣計入進項稅額或者待認證進項稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費不一樣啊
老師,股東成立和個體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤,這個有可操作性嗎?會有什么稅風(fēng)險呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細表嗎
24年3季度利潤表有錯誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報的瀏覽器跳出來這個什么意思呢?
你好,增值稅入應(yīng)交稅費-待認證進項稅 關(guān)稅你直接入庫存商品,還的成品退回入庫存商品
老師,進口增值稅也跟采購原材料的進項稅一樣,都是可以抵扣銷項稅的是嗎
你好,是的,可以抵扣銷項稅的
好的,老師,那我進口的產(chǎn)品怎么入賬?
你好,你進口的產(chǎn)品入庫存商品
老師,這個產(chǎn)品是我出口給客戶的,現(xiàn)在是退回,我可以開紅字銷售發(fā)票?
你好,你現(xiàn)在按成品進口回來了,不能開紅字發(fā)票了.
哦,那就是我可以,借:庫存商品 貸:應(yīng)收賬款 就是購進與出口的這部分產(chǎn)品價格相等,客戶也就不給給我們打款了
你好,可以這么沖銷的