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請問老師,這個海關(guān)進口增值稅專用繳款書,是我司的一般貿(mào)易退回業(yè)務(wù),屬于我司出口的產(chǎn)品,客戶退回,做了進口處理,那我交的進口增值稅和關(guān)稅,還有進口的產(chǎn)品,分別怎么入賬?

請問老師,這個海關(guān)進口增值稅專用繳款書,是我司的一般貿(mào)易退回業(yè)務(wù),屬于我司出口的產(chǎn)品,客戶退回,做了進口處理,那我交的進口增值稅和關(guān)稅,還有進口的產(chǎn)品,分別怎么入賬?
2022-04-08 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-08 14:30

你好,增值稅入應(yīng)交稅費-待認證進項稅 關(guān)稅你直接入主營業(yè)務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2022-04-08 14:30

你好,增值稅入應(yīng)交稅費-待認證進項稅 關(guān)稅你直接入庫存商品,還的成品退回入庫存商品

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快賬用戶9761 追問 2022-04-08 14:32

老師,進口增值稅也跟采購原材料的進項稅一樣,都是可以抵扣銷項稅的是嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-08 14:33

你好,是的,可以抵扣銷項稅的

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快賬用戶9761 追問 2022-04-08 14:34

好的,老師,那我進口的產(chǎn)品怎么入賬?

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齊紅老師 解答 2022-04-08 14:34

你好,你進口的產(chǎn)品入庫存商品

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快賬用戶9761 追問 2022-04-08 14:38

老師,這個產(chǎn)品是我出口給客戶的,現(xiàn)在是退回,我可以開紅字銷售發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2022-04-08 14:51

你好,你現(xiàn)在按成品進口回來了,不能開紅字發(fā)票了.

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快賬用戶9761 追問 2022-04-08 14:53

哦,那就是我可以,借:庫存商品 貸:應(yīng)收賬款 就是購進與出口的這部分產(chǎn)品價格相等,客戶也就不給給我們打款了

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齊紅老師 解答 2022-04-08 14:54

你好,可以這么沖銷的

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你好,增值稅入應(yīng)交稅費-待認證進項稅 關(guān)稅你直接入主營業(yè)務(wù)成本
2022-04-08
同學(xué)你好 這個可以抵扣的
2022-07-08
一般來說,進口環(huán)節(jié)繳納的增值稅和關(guān)稅是可以作為進項稅額進行抵扣的,但這需要滿足一定的條件和規(guī)定。您需要查閱當?shù)氐亩悇?wù)法規(guī)和會計準則,了解相關(guān)的抵扣條件和方式。如果符合抵扣條件,您可以將A復(fù)進口的增值稅和關(guān)稅分別進行進項抵扣,降低公司的稅務(wù)負擔。 對于關(guān)稅的處理,通常情況下,關(guān)稅是計入進口商品的成本中的。因此,您可以將A復(fù)進口的關(guān)稅計入商品的成本,作為再次出口商品B的成本的一部分。 是否只能作營業(yè)外支出,這取決于具體的會計處理方法和稅務(wù)規(guī)定。如果無法將A復(fù)進口的增值稅和關(guān)稅進行抵扣或計入成本,那么可能需要將其作為營業(yè)外支出進行處理
2024-04-23
? 您好,學(xué)員??词裁辞闆r,如果說已經(jīng)操作完成收到貨了,那只能抵扣增值稅,如果貨物質(zhì)量問題或者別的問題造成退運,關(guān)稅和增值稅都是可以退回的,不過時間有些長。 一般情況下,無論是國內(nèi)商品出口,還是進口商品進口再出口,是否有退稅,需要根據(jù)具體的商品性質(zhì)而定。 換句話說就是,所謂出口退稅是國家鼓勵某些出口商品而給予鼓勵政策。由此可知,如果進口的商品不屬于鼓勵出口的商品,那么,即便進口時交納了關(guān)稅和增值稅,也不一定能夠退稅,即該商品即便是國產(chǎn)的都沒有退稅的話,那么進口復(fù)出口也同樣沒有退稅。 如果當初進口時為了再出口,可以通過進料加工或來料加工手冊的方式做進口報關(guān),這樣可以面交進口關(guān)稅和增值稅。由此避免關(guān)稅和增值稅的損失。
2022-11-09
你好 ,入 借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅 2535.94 貸:銀行存款2535.94
2022-12-28
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