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Q

老師,我們公司的母公司是香港,他們買了一臺機器然后放到我們大陸公司用,但是進口這個機器的時候又交了進口增值稅。我們要怎么賬務處理?這個進口交的增值稅能退稅嗎?我們是出口退稅企業(yè)

2021-12-01 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-01 09:57

同學你好 進口增值稅出口了可以退稅內銷可以抵扣

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快賬用戶9951 追問 2021-12-01 10:03

但這個機器不是我們的,是母公司買了借給我們用的,我們也能退稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-01 10:09

同學你好 那不能 所有方才可以的

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快賬用戶9951 追問 2021-12-01 10:52

那我們交的進口增值稅稅金如何入賬處理?

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齊紅老師 解答 2021-12-01 10:57

同學你好 母公司的設備你們交進項?

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快賬用戶9951 追問 2021-12-01 11:05

對啊,因為是我們進口啊

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快賬用戶9951 追問 2021-12-01 11:06

境外發(fā)貨人是母公司名稱,境內收貨人是我們公司

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齊紅老師 解答 2021-12-01 11:09

同學你好 那是你們的固定資產 你們計入進項

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快賬用戶9951 追問 2021-12-01 11:11

可是母公司說了,是他們的,只是放到我們這里用。不是我們的

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快賬用戶9951 追問 2021-12-01 11:13

老師,這不是我們的資產。母公司說只是放我們這里用

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齊紅老師 解答 2021-12-01 11:18

同學你好 你們繳納的進項咋整

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快賬用戶9951 追問 2021-12-01 11:40

所以這就是我咨詢的問題。我繳納的進口增值稅怎么做賬務處理?

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齊紅老師 解答 2021-12-01 11:42

同學你好 你們有進口繳款通知書吧

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快賬用戶9951 追問 2021-12-01 11:43

有的,有的

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齊紅老師 解答 2021-12-01 11:46

同學你好 直接 借固定資產 借進項 貸應付賬款 等還回去的時候算出口的再沖減應付賬款

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快賬用戶9951 追問 2021-12-01 11:49

老師,你沒明白我說的,還是我沒說清楚?這個東西母公司說,是他買的,只是放給我們這里用,不是我們的固定資產

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齊紅老師 解答 2021-12-01 11:52

同學你好 我知道 你這個只能按我上面說的做

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快賬用戶9951 追問 2021-12-01 11:53

掛個應付,但是不需要匯款回去。那長期掛賬嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-01 11:56

同學你好 對的 等你們還設備的時候做出口的然后沖應付

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同學你好 進口增值稅出口了可以退稅內銷可以抵扣
2021-12-01
企業(yè)收到出口退稅款不算收入,需要沖減成本。 企業(yè)發(fā)生應收的退稅款,借:其他應收款-應收出口退稅款(增值稅),貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅);結轉免抵稅額時,借:應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額),貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅);收到增值稅退稅款,借:銀行存款,貸:其他應收款-應收出口退稅款(增值稅)
2023-10-25
那你直接做進口的就行了
2021-10-18
以下是補做分錄步驟: 補記購入機器分錄 借:固定資產(機器總價,含已付的稅款金額) 貸:其他應付款——老板(因老板先墊付,先掛賬) 老板墊付款項后續(xù)處理(若需報銷等) 借:其他應付款——老板 貸:銀行存款(或其他相應科目,看實際支付情況) 結轉銷售成本分錄 借:主營業(yè)務成本(固定資產入賬價值,若未折舊按原值) 貸:固定資產 注意要留存好相關業(yè)務憑證,如海關繳款書、款項支付及退回記錄等,符合規(guī)定的進項稅額可正常抵扣。
2024-11-29
同學你好 是你們名義出口報關?
2021-10-13
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