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請問老師還有一個問題就是其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款金額賬期達3年以上而且形成原因未知,這樣應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢?

2024-05-23 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-23 10:46

你好 其他應(yīng)收款? 無法收回,可以計入營業(yè)外支出 其他應(yīng)付款如果是不需要支付,轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入

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快賬用戶2027 追問 2024-05-23 10:49

老師麻煩問下那個調(diào)整科目時沒有任何憑證怎么辦?

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齊紅老師 解答 2024-05-23 10:49

你好,這種如果是沒有附件,那只能是這樣(沒有其他辦法的)

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你好 其他應(yīng)收款? 無法收回,可以計入營業(yè)外支出 其他應(yīng)付款如果是不需要支付,轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
2024-05-23
同學你好 這個要付出去 然后按照剩余的注冊資金的金額乘以萬分之五繳納印花稅
2021-09-28
您好,若能明確,是可以考慮對沖
2022-04-29
同學你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就行了
2021-12-20
你好;? ?你是想直接調(diào)整平衡 ; 但是這樣調(diào)整會涉及稅費的; 你金額大嗎? ? 沒有余額金額大不?
2023-06-27
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