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你好老師,以前年度有一部分費用計入了管理費用,現(xiàn)在要作為其他應收款收回來,請問我怎么做賬呢。我的賬務處理是借:其他應收款,貸未分配利潤,請問這樣對嘛?

2023-03-07 18:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-07 18:37

同學你好 對的 是這樣的 然后 借銀行 貸其他應收款

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快賬用戶8609 追問 2023-03-07 18:40

但是我的利潤表顯示不出來這筆數(shù)誒,如果我直接計入利潤分配,未分配利潤,利潤表就取不到數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-03-07 18:49

同學你好 為什么取不到數(shù)呢

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快賬用戶8609 追問 2023-03-07 18:57

資產(chǎn)負債表取到數(shù)了,利潤表不對

資產(chǎn)負債表取到數(shù)了,利潤表不對
資產(chǎn)負債表取到數(shù)了,利潤表不對
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齊紅老師 解答 2023-03-07 18:58

同學你好 公式不對哦 找售后

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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