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老師您好,我先問下23年12月先計(jì)提一筆租金費(fèi)用入賬,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款——暫估款 這樣可以嗎 24年會(huì)開票進(jìn)來

2024-05-21 17:35
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-21 17:35

可以的,當(dāng)年要分?jǐn)偟木涂梢?/p>

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快賬用戶6807 追問 2024-05-21 17:40

就是計(jì)提這筆費(fèi)用可以這樣做是嗎 到時(shí)候我再?zèng)_掉 當(dāng)年要分?jǐn)偟? 這個(gè)不太懂

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齊紅老師 解答 2024-05-21 17:43

關(guān)鍵是那個(gè)費(fèi)用上年確實(shí)要承擔(dān)才能那樣做

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可以的,當(dāng)年要分?jǐn)偟木涂梢?/div>
2024-05-21
你好,23 年收到專票計(jì)入23年,進(jìn)項(xiàng)可留抵
2024-01-09
您好,這個(gè)是沒問題的,是可以的
2024-01-09
不對(duì) 暫估應(yīng)該是 借費(fèi)用科目 貸應(yīng)付賬款暫估 暫估的費(fèi)用金額不含進(jìn)項(xiàng)稅額才對(duì) 過了年收到發(fā)票 借費(fèi)用科目負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后按發(fā)票再做 借費(fèi)用科目 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款/銀行存款 這樣
2024-01-03
你好,暫估金額和發(fā)票金額一致嗎,
2021-04-17
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