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你好老師,我想請問下,23 年收到費用專票,且現金支付,做賬:借:應付賬款 貸:現金,發(fā)票留到 24 年抵扣,24 年 1 月做賬:借:管理費用 進項稅 貸:應付賬款,這樣做有什么問題嗎?這是屬于 24 年費用嗎?

2024-01-09 22:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-09 22:47

您好,這個是沒問題的,是可以的

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你好,23 年收到專票計入23年,進項可留抵
2024-01-09
您好,這個是沒問題的,是可以的
2024-01-09
把這個預提費用改成利潤分配,未分配利潤這個預提費用早就已經取消了。
2024-05-28
可以的,當年要分攤的就可以
2024-05-21
不對 暫估應該是 借費用科目 貸應付賬款暫估 暫估的費用金額不含進項稅額才對 過了年收到發(fā)票 借費用科目負數 貸應付賬款暫估負數 然后按發(fā)票再做 借費用科目 借進項 貸應付賬款/銀行存款 這樣
2024-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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