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你好老師,我想請(qǐng)問下,23 年收到費(fèi)用專票,且現(xiàn)金支付,做賬:借:應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)金,發(fā)票留到 24 年抵扣,24 年 1 月做賬:借:管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款,這樣做有什么問題嗎?這是屬于 24 年費(fèi)用嗎?

2024-01-09 23:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-09 23:38

你好,23 年收到專票計(jì)入23年,進(jìn)項(xiàng)可留抵

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你好,23 年收到專票計(jì)入23年,進(jìn)項(xiàng)可留抵
2024-01-09
您好,這個(gè)是沒問題的,是可以的
2024-01-09
把這個(gè)預(yù)提費(fèi)用改成利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)這個(gè)預(yù)提費(fèi)用早就已經(jīng)取消了。
2024-05-28
可以的,當(dāng)年要分?jǐn)偟木涂梢?/div>
2024-05-21
2022年1-3月的房租攤銷 借:制造費(fèi)用55045.87 貸:預(yù)付賬款55045.87 2022年收到發(fā)票24萬 借:以前年度損益調(diào)整12 貸:其他應(yīng)付款12
2022-04-25
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