你好,23 年收到專票計(jì)入23年,進(jìn)項(xiàng)可留抵

老師,我們今天要付款2024年的一個(gè)軟件使用費(fèi)用,請(qǐng)問2023年12月支付24年的軟件費(fèi),借:預(yù)付賬款,貸,銀行存款,那么這個(gè)會(huì)在24年去每個(gè)月去攤銷這個(gè)預(yù)付費(fèi)用嗎?還是從23年12月開始攤銷每個(gè)月的預(yù)付賬款,行為發(fā)票肯定是24年1來了,或者4000塊,金額不大,12月直接做預(yù)付賬款,來年1月一次沖完?:借管理費(fèi)用~軟件費(fèi)4000貸:預(yù)付賬款4000
老師您好,23年12的費(fèi)用需要預(yù)估,分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付款賬款 24年2月實(shí)際收到發(fā)票: 借:利潤分配—未分配利潤 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 并沖之前的預(yù)估: 借:應(yīng)付賬款 貸:利潤分配—未分配利潤 老師,請(qǐng)問,這樣做對(duì)不對(duì)?
老師,2023年的貨款發(fā)票什么都齊全,由于資金問題到了24年1月才給支付,那會(huì)計(jì)分錄12月做,借 庫存商品,貸 應(yīng)付賬款,1月支付時(shí)做,借 應(yīng)付賬款,貸 銀行存款,這樣做對(duì)嗎
你好老師,請(qǐng)問當(dāng)月支付了貨款,下月取得專票,借 :應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)金 下月:借:管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款。這樣做賬有沒有問題呢?這算是當(dāng)月的費(fèi)用還是次月的費(fèi)用呢?
你好老師,我想請(qǐng)問下,23 年收到費(fèi)用專票,且現(xiàn)金支付,做賬:借:應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)金,發(fā)票留到 24 年抵扣,24 年 1 月做賬:借:管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款,這樣做有什么問題嗎?這是屬于 24 年費(fèi)用嗎?
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺(tái)車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?

