這種分錄可以的,符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
老師好,請(qǐng)教一下,我這個(gè)月繳納上個(gè)月的電費(fèi),做會(huì)計(jì)分錄要不要先計(jì)提費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-xx電力局 然后在做 借:應(yīng)付賬款-XX電力局 貸:銀行存款
提問(wèn):老師,上個(gè)月交了電話費(fèi),做了借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款;這個(gè)月收到發(fā)票了,是不是可以結(jié)轉(zhuǎn),借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款。
老師您好,我做內(nèi)賬,電費(fèi)我們先支付,然后給房東墊付了一部分電費(fèi),先掛賬后支付,是借:管理費(fèi)用—電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款吧? 然后我收到墊付的電費(fèi)的時(shí)候就是,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 這部分我還沖減管理費(fèi)用嗎?
老師您好!我們公司項(xiàng)目電費(fèi)是先用后付費(fèi) 2.29月末計(jì)提電費(fèi) 借:銷售費(fèi)用—電費(fèi) 200 貸:應(yīng)付賬款—電費(fèi) 200 3.4報(bào)銷員工墊付電費(fèi) 借:其他應(yīng)付款—員工墊付 200 貸:銀行存款 200 4.8取得電費(fèi)發(fā)票: 借:應(yīng)付賬款—電費(fèi) 200 貸:銷售費(fèi)用—電費(fèi) 200 請(qǐng)問(wèn)這樣分錄對(duì)嗎? 如果2月份多計(jì)提了電費(fèi),比如2月計(jì)提200,3月實(shí)付100,4月取得發(fā)票,又該怎么分錄呢?謝謝
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!