24年直接原分錄紅字沖銷就可以了
老師好!22年發(fā)現(xiàn)21年的銷售費(fèi)用計(jì)入了管理費(fèi)用, 不含稅金額10000,稅額600,當(dāng)時(shí)做賬 借:管理費(fèi)用10000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 600 貸:銀行存款 問(wèn)下如果調(diào)20年的賬,該怎么寫分錄???麻煩寫完整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)整以前年度的損益,分錄怎么寫? 一筆2021年的分錄 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:現(xiàn)金 實(shí)際應(yīng)是 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款 怎么寫調(diào)整分錄?摘要怎么寫適合?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2019年的一筆賬務(wù),現(xiàn)在需要調(diào)整。 原賬務(wù)是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金。 正確的應(yīng)該是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。 調(diào)整分錄要怎么寫?
24年發(fā)現(xiàn)23年10月份有一筆費(fèi)用重復(fù)入賬,23年的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸:應(yīng)付賬款-B公司 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這筆費(fèi)用怎么調(diào)整呢?科目應(yīng)該怎么寫?
老師,去年取得的發(fā)票做了價(jià)稅分離,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的小規(guī)模企業(yè)。借:管理費(fèi)用 99009.9借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 990.1貸:應(yīng)付賬款100000,怎么調(diào)整
假設(shè)進(jìn)貨是90萬(wàn)(價(jià)稅合計(jì)),毛利率怎么計(jì)算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時(shí)怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價(jià)稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費(fèi)用-開辦 費(fèi)能記貸方科目嗎,因?yàn)橛行┦切枰嘶貨_減的
請(qǐng)問(wèn)違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問(wèn)#老師,6、下列各項(xiàng)中,屬于利得的有(?。?。 A 出租無(wú)形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊(cè)資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務(wù)形成的債務(wù)重組收益 這個(gè)選擇什么?B不是商譽(yù)嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報(bào)增值稅還是先申報(bào)出口退稅?
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損益科目,直接紅字沖銷不是會(huì)影響當(dāng)月的利潤(rùn)表嗎?
如果可以反結(jié)賬就反回23年去調(diào)增,省了匯算清繳調(diào)了
反結(jié)賬不了,因?yàn)槭菑耐鈳な掷锝踊貋?lái)的。是不是按正常流程走利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)調(diào)整比較好
不是,你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,適用未來(lái)適用法,直接原分錄紅沖