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老師您好,23年12的費用需要預(yù)估,分錄: 借:管理費用 貸:應(yīng)付款賬款 24年2月實際收到發(fā)票: 借:利潤分配—未分配利潤 進項稅 貸:應(yīng)付賬款 并沖之前的預(yù)估: 借:應(yīng)付賬款 貸:利潤分配—未分配利潤 老師,請問,這樣做對不對?

2024-01-03 08:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-03 08:50

不對 暫估應(yīng)該是 借費用科目 貸應(yīng)付賬款暫估 暫估的費用金額不含進項稅額才對 過了年收到發(fā)票 借費用科目負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后按發(fā)票再做 借費用科目 借進項 貸應(yīng)付賬款/銀行存款 這樣

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快賬用戶5747 追問 2024-01-03 08:51

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-03 08:52

滿意請給五星好評,謝謝

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不對 暫估應(yīng)該是 借費用科目 貸應(yīng)付賬款暫估 暫估的費用金額不含進項稅額才對 過了年收到發(fā)票 借費用科目負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后按發(fā)票再做 借費用科目 借進項 貸應(yīng)付賬款/銀行存款 這樣
2024-01-03
您好 請問去年暫估的時候分錄怎么寫的
2022-04-21
你的會計分錄有誤,正確的分錄應(yīng)該是: 23 年暫估時: 借:相關(guān)成本或費用科目 5 貸:應(yīng)付賬款-暫估 5 24 年收到發(fā)票時: 首先沖回暫估: 借:相關(guān)成本或費用科目 -5 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -5 然后根據(jù)發(fā)票金額入賬: 借:相關(guān)成本或費用科目 6 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)(如果是一般納稅人并取得專票) 貸:應(yīng)付賬款等科目 6 在匯算清繳時,不需要進行調(diào)減。因為 23 年暫估的費用 5 已經(jīng)在當(dāng)年進行了列支,24 年收到發(fā)票后是按照實際金額 6 入賬的,不存在多列支的情況。
2024-07-03
同學(xué)你好 對的 是這樣做的
2024-07-11
你好,學(xué)員,這個不用利潤分配的,直接沖減主營業(yè)務(wù)成本,然后再重新確認(rèn)的
2022-03-17
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