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請(qǐng)問,免抵退企業(yè),免抵退申報(bào)完,還有哪些需要操作的?

2024-05-21 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-21 14:08

同學(xué)你好 是生產(chǎn)型出口退稅嗎

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快賬用戶4815 追問 2024-05-21 14:14

對(duì)的,老師

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齊紅老師 解答 2024-05-21 14:15

同學(xué)你好 這個(gè)就是申報(bào)附加稅

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快賬用戶4815 追問 2024-05-21 14:32

本月申報(bào),下個(gè)月才出來附加稅的數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-21 14:33

這個(gè)月的業(yè)務(wù)下個(gè)月才申報(bào) 增值稅和附加稅是一塊申報(bào)的

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快賬用戶4815 追問 2024-05-21 14:40

我的意思 是,本月申報(bào)期 報(bào)4月份的 出口免抵退申報(bào)。等到6月申報(bào)期的時(shí)候 免抵退稅附加稅才能 體現(xiàn)出來。

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齊紅老師 解答 2024-05-21 14:41

同學(xué)你好 五月體現(xiàn)出來五月就要申報(bào)的

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快賬用戶4815 追問 2024-05-21 14:44

我今天剛申報(bào)完,就能體現(xiàn)出來嗎?但是 我增值稅及附加稅已經(jīng)申報(bào)完了

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齊紅老師 解答 2024-05-21 14:51

同學(xué)你好 體現(xiàn)不出來 要下個(gè)月了

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快賬用戶4815 追問 2024-05-21 14:55

那老師,那個(gè)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工業(yè)務(wù)免抵退稅核銷,要填寫嗎?

那老師,那個(gè)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工業(yè)務(wù)免抵退稅核銷,要填寫嗎?
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齊紅老師 解答 2024-05-21 14:57

同學(xué)你好 有核銷的就要填寫

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快賬用戶4815 追問 2024-05-21 15:12

這個(gè)表主要填寫哪些 內(nèi)容?什么時(shí)候填寫?

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齊紅老師 解答 2024-05-21 15:24

1.新建或打開核銷表:在電子稅務(wù)局或相關(guān)稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)中,找到進(jìn)料加工業(yè)務(wù)免抵退稅核銷表頁(yè)面,點(diǎn)擊“新建”按鈕(如果是首次填報(bào))或打開已存在的核銷表。 2.填寫基本信息:“核銷起始日期”和“核銷截止日期”:按照申報(bào)核銷賬冊(cè)的海關(guān)核銷周期的起、止日期填寫。“實(shí)際分配率”:這個(gè)數(shù)值是根據(jù)海關(guān)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管加工貿(mào)易電子數(shù)據(jù)及企業(yè)調(diào)整情況計(jì)算得出的,通常由申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。實(shí)際分配率的計(jì)算公式為:進(jìn)口總值 ÷ 出口總值。 3.填寫進(jìn)出口數(shù)據(jù):“已申報(bào)出口額”:按照企業(yè)已申報(bào)免抵退稅的出口銷售額(人民幣)計(jì)算對(duì)應(yīng)手冊(cè)或賬冊(cè)的已申報(bào)出口額填寫。 4.計(jì)算和調(diào)整免抵退稅額:“應(yīng)調(diào)整免抵退稅額”:根據(jù)實(shí)際分配率計(jì)算實(shí)際免抵退稅額,然后對(duì)前期已參與計(jì)算的免抵退稅額進(jìn)行調(diào)整。應(yīng)調(diào)整免抵退稅額的計(jì)算公式為:根據(jù)實(shí)際分配率計(jì)算的實(shí)際免抵退稅額 - 前期已參與計(jì)算的免抵退稅額?!皯?yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額”:類似地,根據(jù)實(shí)際分配率計(jì)算實(shí)際不得免征和抵扣稅額,然后對(duì)前期已參與計(jì)算的不得免征和抵扣稅額進(jìn)行調(diào)整。應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額的計(jì)算公式為:根據(jù)實(shí)際分配率計(jì)算的實(shí)際不得免征和抵扣稅額 - 前期已參與計(jì)算的不得免征和抵扣稅額。

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快賬用戶4815 追問 2024-05-21 15:27

所以,老師,什么企業(yè)申報(bào)這個(gè)?

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齊紅老師 解答 2024-05-21 15:30

進(jìn)料加工的企業(yè)哦

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快賬用戶4815 追問 2024-05-21 15:41

就是凡是生產(chǎn)企業(yè)都要申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-21 15:43

進(jìn)料加工的企業(yè)才需要申報(bào)

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快賬用戶4815 追問 2024-05-21 16:16

哦哦,老師,還有個(gè)問題,我們?cè)诋惖刈?cè)一個(gè)分公司,營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來了,4月份的,本月得申報(bào),單子稅務(wù)局直接就能登陸嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-21 16:20

同學(xué)你好 可以登錄的哦

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同學(xué)你好 是生產(chǎn)型出口退稅嗎
2024-05-21
您好 免抵退匯總表在申報(bào)軟件中,具體操作方法可以看學(xué)堂出口退稅申報(bào)軟件操作方法的課件
2021-03-23
你好這里是免抵退稅的全部資料https://zhuanlan.zhihu.com/p/144159448
2022-10-17
您好 我這邊企業(yè)出口免稅申報(bào),還需要在退稅平臺(tái)操作 生成文件導(dǎo)入電子稅務(wù)局 可能會(huì)有地區(qū)差異
2020-04-11
貨物出口,實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 外銷 免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 次月收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅
2021-05-12
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