同學(xué)你好 是生產(chǎn)型出口退稅嗎
老師你好,我想問一下,現(xiàn)在企業(yè)出口免稅申報(bào),還需要在退稅平臺(tái)操作嗎?有些人說要,有些人說不用
請(qǐng)問出口退免稅有免抵額的,這個(gè)在申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫哪里嗎?
老師,請(qǐng)問我這免抵退稅申報(bào)匯總表需要做哪些分錄?
請(qǐng)問老師是報(bào)完增值稅才能做出口免扺退申報(bào)嗎?生產(chǎn)型企業(yè)每個(gè)月都要申報(bào)出口免扺退嗎?沒有也需0申報(bào)免扺退?
老師我想問一下關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)的免抵退,企業(yè)有很多進(jìn)項(xiàng)但是老板讓申報(bào)增值稅的時(shí)候交一點(diǎn)稅。申報(bào)完增值稅然后做免抵退,又沒有留底稅額。也就沒有應(yīng)退稅額。那做免抵退的意義是什么。
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會(huì)過半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實(shí)物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動(dòng)保護(hù)用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個(gè)為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來,需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得,想問下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
供應(yīng)商給開的進(jìn)項(xiàng)票,是不是無論多長(zhǎng)時(shí)間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來
請(qǐng)問:這道題bc不對(duì)嗎
對(duì)的,老師
同學(xué)你好 這個(gè)就是申報(bào)附加稅
本月申報(bào),下個(gè)月才出來附加稅的數(shù)嗎?
這個(gè)月的業(yè)務(wù)下個(gè)月才申報(bào) 增值稅和附加稅是一塊申報(bào)的
我的意思 是,本月申報(bào)期 報(bào)4月份的 出口免抵退申報(bào)。等到6月申報(bào)期的時(shí)候 免抵退稅附加稅才能 體現(xiàn)出來。
同學(xué)你好 五月體現(xiàn)出來五月就要申報(bào)的
我今天剛申報(bào)完,就能體現(xiàn)出來嗎?但是 我增值稅及附加稅已經(jīng)申報(bào)完了
同學(xué)你好 體現(xiàn)不出來 要下個(gè)月了
那老師,那個(gè)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工業(yè)務(wù)免抵退稅核銷,要填寫嗎?
同學(xué)你好 有核銷的就要填寫
這個(gè)表主要填寫哪些 內(nèi)容?什么時(shí)候填寫?
1.新建或打開核銷表:在電子稅務(wù)局或相關(guān)稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)中,找到進(jìn)料加工業(yè)務(wù)免抵退稅核銷表頁(yè)面,點(diǎn)擊“新建”按鈕(如果是首次填報(bào))或打開已存在的核銷表。 2.填寫基本信息:“核銷起始日期”和“核銷截止日期”:按照申報(bào)核銷賬冊(cè)的海關(guān)核銷周期的起、止日期填寫。“實(shí)際分配率”:這個(gè)數(shù)值是根據(jù)海關(guān)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管加工貿(mào)易電子數(shù)據(jù)及企業(yè)調(diào)整情況計(jì)算得出的,通常由申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。實(shí)際分配率的計(jì)算公式為:進(jìn)口總值 ÷ 出口總值。 3.填寫進(jìn)出口數(shù)據(jù):“已申報(bào)出口額”:按照企業(yè)已申報(bào)免抵退稅的出口銷售額(人民幣)計(jì)算對(duì)應(yīng)手冊(cè)或賬冊(cè)的已申報(bào)出口額填寫。 4.計(jì)算和調(diào)整免抵退稅額:“應(yīng)調(diào)整免抵退稅額”:根據(jù)實(shí)際分配率計(jì)算實(shí)際免抵退稅額,然后對(duì)前期已參與計(jì)算的免抵退稅額進(jìn)行調(diào)整。應(yīng)調(diào)整免抵退稅額的計(jì)算公式為:根據(jù)實(shí)際分配率計(jì)算的實(shí)際免抵退稅額 - 前期已參與計(jì)算的免抵退稅額?!皯?yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額”:類似地,根據(jù)實(shí)際分配率計(jì)算實(shí)際不得免征和抵扣稅額,然后對(duì)前期已參與計(jì)算的不得免征和抵扣稅額進(jìn)行調(diào)整。應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額的計(jì)算公式為:根據(jù)實(shí)際分配率計(jì)算的實(shí)際不得免征和抵扣稅額 - 前期已參與計(jì)算的不得免征和抵扣稅額。
所以,老師,什么企業(yè)申報(bào)這個(gè)?
進(jìn)料加工的企業(yè)哦
就是凡是生產(chǎn)企業(yè)都要申報(bào)嗎?
進(jìn)料加工的企業(yè)才需要申報(bào)
哦哦,老師,還有個(gè)問題,我們?cè)诋惖刈?cè)一個(gè)分公司,營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來了,4月份的,本月得申報(bào),單子稅務(wù)局直接就能登陸嗎?
同學(xué)你好 可以登錄的哦