久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師我想問一下關于生產企業(yè)的免抵退,企業(yè)有很多進項但是老板讓申報增值稅的時候交一點稅。申報完增值稅然后做免抵退,又沒有留底稅額。也就沒有應退稅額。那做免抵退的意義是什么。

2023-07-29 12:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-29 12:48

您好,雖然沒有退稅,還出口產品對應的進項稅還是有一部分抵了國內銷售項的,老板的考慮是不讓增值稅的稅負率為負,不會引起稅務的關注,公司的國內銷售賬務方面應該是不是不是很正規(guī)(比如有些客戶不用開票之類也不申報增值稅) ①、“兔” 是指生產企業(yè)出口自產貨物免征生產銷售環(huán)節(jié)的增值稅; ②、抵 是指以本企業(yè)本期出口產品應退稅額抵頂內銷產品應納稅額。 ③、 “退”是指按照上述過程確定的實際應退稅額符合- -定標準時,即生產企業(yè)出口的自產貨 物在當月內應抵頂?shù)倪M項稅額大于應納稅額時,對未抵頂完成的部分予以退稅。

頭像
快賬用戶4701 追問 2023-07-29 14:30

老師我想問一下,假如我們申報增值應納稅額等于6000,申報完后我們去免抵退。我們出口免抵退稅額是11000。這當中不是有差額嗎。這個算哪里去。

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-29 15:01

您好,6000是出口抵減內銷的應納稅額,還有5000是留存下期抵內銷

頭像
快賬用戶4701 追問 2023-07-29 15:07

這個5000是直接會在下期增值稅申報表顯示嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-29 15:21

您好,在免抵退稅申報匯總表? 里,不在增值稅的主表里http://shanghai.chinatax.gov.cn/bsfw/xzzx/bgxz/cktsl/202109/t460118.html ?

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-29 15:24

您好,增值稅納稅申報表主表中“免抵退稅出口額”要和免抵退稅申報匯總表“免抵退稅出口額”相同;增值稅納稅申報表附列資料表二中進項稅額轉出額中“免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額”和免抵退稅申報匯總表“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”要相同;增值稅納稅申報表主表中“期末留抵稅額”和免抵退稅申報匯總表中“增值稅納稅申報表期末留抵稅額”要相同;增值稅納稅申報表主表中“免抵退貨物應退稅額”不是系統(tǒng)自動帶出來,需要填入,按照主管稅務部門審核確認的上期《生產企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》中的“當期應退稅額”填報。

頭像
快賬用戶4701 追問 2023-07-29 15:58

老師,就是說我們七月做完免抵退后有留抵下月抵內銷的,在我八月申報七月增值稅的時候按照你這個上面說的這樣填是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-29 16:03

您好,是的,是這么理解的

頭像
快賬用戶4701 追問 2023-07-29 16:13

好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-29 16:14

親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

頭像
快賬用戶4701 追問 2023-07-29 16:31

那這個留抵下月抵內銷的5000是不是另外需要繳納附加稅啊。是下月增值稅申報表自動帶出來的嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-29 16:40

您好,是的,附表五有 增值稅免抵稅額一列的

頭像
快賬用戶4701 追問 2023-07-29 17:12

老師我七月做的免抵退,我先申報完增值稅繳納了6000然后做了免抵退,免抵退稅額11000。圖片里面我沒有填留底稅額誒。那我八月申報增值稅期末留底稅額怎么填。

老師我七月做的免抵退,我先申報完增值稅繳納了6000然后做了免抵退,免抵退稅額11000。圖片里面我沒有填留底稅額誒。那我八月申報增值稅期末留底稅額怎么填。
頭像
齊紅老師 解答 2023-07-29 17:36

您好,您畫框的表示增值稅申報主表里的留底稅額,我們交了6000元,就是沒有留抵,您填的是對的。您放心,2表是有勾稽的,填得不對系統(tǒng)會提示

頭像
快賬用戶4701 追問 2023-07-29 17:47

老師你不是說,七月增值稅申報交了6000,七月免抵退稅額11000。這樣不就留底了5000嗎。那我不是還可以抵扣內銷的嗎。那怎么做

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-29 17:56

您好,我是這么回復信息的,但這個前提是先? 填免抵退稅申報匯總表,這樣我們的6000也不用交的,咱是先申報增值稅再填免抵退稅申報匯總表吧

頭像
快賬用戶4701 追問 2023-07-29 17:59

對啊。是先報了稅后在填免抵退匯總表

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-29 18:04

您好,不好意思,我上面的信息寫得不嚴謹,免抵退匯總表里的免抵稅額是下月抵的。8月份用11000可抵內銷增值稅銷項稅 先進行增值稅申報,再進行免抵退稅申報。因為在填寫《出口貨物免抵退稅基本情況表》時,需要經主管稅務機關確認的、增值稅申報表的免、抵、退辦法出口貨物銷售額,如果這項數(shù)據(jù)沒有確認,《出口貨物免抵退稅基本情況表》是沒法填寫的。

頭像
快賬用戶4701 追問 2023-07-29 19:13

還沒有看懂,可以再說詳細點嗎。有點懵??梢约游⑿抛稍儐?。微信號給一下。咨詢費可以另給。

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-29 19:18

親愛的您好,這里回復您是最快的。7月增值稅申報我們繳了6000元,又申報了免抵退匯總表有11000的免抵稅額,在8月份增值稅申報時這個11000可以抵我們的國內銷售的增值稅,比如8月銷項15000,進項1000,那我們只需要繳3000

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
您好,雖然沒有退稅,還出口產品對應的進項稅還是有一部分抵了國內銷售項的,老板的考慮是不讓增值稅的稅負率為負,不會引起稅務的關注,公司的國內銷售賬務方面應該是不是不是很正規(guī)(比如有些客戶不用開票之類也不申報增值稅) ①、“兔” 是指生產企業(yè)出口自產貨物免征生產銷售環(huán)節(jié)的增值稅; ②、抵 是指以本企業(yè)本期出口產品應退稅額抵頂內銷產品應納稅額。 ③、 “退”是指按照上述過程確定的實際應退稅額符合- -定標準時,即生產企業(yè)出口的自產貨 物在當月內應抵頂?shù)倪M項稅額大于應納稅額時,對未抵頂完成的部分予以退稅。
2023-07-29
對“免、抵、退”稅辦法有三步處理公式:一是,當期應納稅額=當期內銷售貨物銷項稅額-(當期進項稅額-當期免抵退不得免征和抵扣的稅額)-當期留抵稅額;二是,免抵退稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率;三是,當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額。   會計上,實行“免、抵、退”政策的賬務處理也相應有三種處理辦法。   一是,應納稅額為正數(shù),即免抵后仍應繳納增值稅,免抵稅額=免抵退稅額,即沒有可退稅額(因為沒有留抵稅額)。此時,賬務處理如下:   借:應交稅金——應交增值稅(轉出未交增值稅)    貸:應交稅金——未交增值稅   借:應交稅金——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)    貸:應交稅金——應交增值稅(出口退稅)   二是,應納稅額為負數(shù),即期末有留抵稅額,對于未抵頂完的進項稅額,不做會計分錄;當留抵稅額大于“免、抵、退”稅額時,可全部退稅,免抵稅額為0.此時,賬務處理如下:   借:應收補貼款    貸:應交稅金——應交增值稅(出口退稅)   三是,應納稅額為負數(shù),即期末有留抵稅額,對于未抵頂完的進項稅額,不做會計分錄;當留抵稅額小于“免、抵、退”稅額時,可退稅額為留抵稅額,免抵稅額=免抵退稅額-留抵稅額。此時,賬務處理如下:   借:應收補貼款     應交稅金——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)    貸:應交稅金——應交增值稅(出口退稅)   通過以上三種情況的分析與處理可看出,如果不計算出“免抵稅額”,會計處理上將無法平衡。
2021-03-19
(1)“免稅”:對生產企業(yè)出口的自產貨物,在出口時免征本企業(yè)生產銷售環(huán)節(jié)的增值稅。 (2)“抵稅”:生產企業(yè)出口自產貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等應予退還的進項稅額,抵頂內銷貨物的應納稅額。 生產外銷貨物的進項稅額分為:應予退還的進項稅額;不予退還的進項稅額(免抵退稅不予免征和抵扣稅額)。 (3)“退稅”:生產企業(yè)出口的自產貨物在當月內應抵頂?shù)倪M項稅額大于應納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。
2021-03-19
同學你好 是的 2.可以
2022-02-08
你好,沒做退稅,要改為免稅,增值稅報表也要報免稅,對應做進項稅額轉出
2022-05-20
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×