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請問出口退免稅有免抵額的,這個在申報增值稅的時候需要填寫哪里嗎?

2021-10-20 18:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-20 18:48

這個免抵稅額是在增值稅主表第15欄填寫

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快賬用戶5603 追問 2021-10-20 18:49

老師,不是免抵退稅額,是免抵額哦

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齊紅老師 解答 2021-10-20 19:05

免抵稅額只是稅務(wù)一個考核指標(biāo),在增值稅納稅表上不體現(xiàn)

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這個免抵稅額是在增值稅主表第15欄填寫
2021-10-20
同學(xué)你好 你們報的不是出口退稅嗎
2021-01-26
同學(xué)你好 只要是已經(jīng)出口報關(guān)的產(chǎn)品,倘若為0退稅稅產(chǎn)品(或取消退稅率)不是免稅的商品,就不用做出口退稅申報,須視同內(nèi)銷計提銷項(xiàng)稅額。
2022-10-28
請問是生產(chǎn)還是外貿(mào)企業(yè),如果是外貿(mào)企業(yè),現(xiàn)在不用填附表二。以前是需要填在附表二里面
2021-11-05
你好!是的,正常就是這樣??串?dāng)?shù)匾?/div>
2023-11-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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