你好這里是免抵退稅的全部資料https://zhuanlan.zhihu.com/p/144159448
老師 這個月銷售商品下個月才開票這個月要怎么做賬?
老師請問一下,公司產(chǎn)品贊助活動,怎么做分錄
各位老師大家好,代賬公司有注冊分公司的嗎
退稅,及免征退含義?
在七月份的時候,我把制造費用下到生產(chǎn)成本中的制造費用中了,七月份已完結。八月沖回可以嗎?七月份費用已結轉,有沒有影響?
請問老師,小規(guī)模公司一直開票開的是1%的票,現(xiàn)在客戶要求以后都開3%的,突然開票從1%改到3%有風險嗎?
老師,我們24年有出口退稅,但是有部分收入放到25年確認。 現(xiàn)在稅務局老師讓把收入重新申報在24年。想請教下具體咋更改
甲公司與乙公司合作收購小麥,甲公司銀行貸款利息2.85%,由乙公司承擔利息,按3.1%算,按什么利率掛,多的利率點多收利息做什么科目
甲公司與乙公司合作收購小麥,甲公司銀行貸款利息2.85%,由乙公司承擔利息,按3.1%算,按什么利率掛,多的利率點多收利息做什么科目?
老師,社保新規(guī)定是要求必須要跟所有的員工交社保,9月份的話是申報個稅和申報社保人數(shù)不一致就有風險,還是員工舉報才會查
老師,當期免抵稅額有數(shù)據(jù),但為什么要做免抵稅額的分錄? 借:應交稅費—應交增值稅—出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額 貸:應交稅費—應交增值稅—出口退稅
這個是稅務總局規(guī)定的,照做就是了
老師,那應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)還需要結轉到應交稅費—轉出未交增值稅嗎?
那應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)是調整進貨成本