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請(qǐng)問,本期留底都是生產(chǎn)企業(yè)5%加計(jì)遞減額,那出口免抵退,還能退嗎。

2024-05-20 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-20 10:13

你好,你本身是出口的話是免稅的,所以這個(gè)不能抵扣。

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快賬用戶3130 追問 2024-05-20 10:31

就是加計(jì)遞減的這部分留底是不能申請(qǐng)退款的?

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齊紅老師 解答 2024-05-20 10:34

你好,是的。不可以的

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你好,你本身是出口的話是免稅的,所以這個(gè)不能抵扣。
2024-05-20
同學(xué)你好 這個(gè)需要的
2021-11-17
您好,沒錯(cuò)的,就是您說(shuō)的這個(gè)意思
2025-05-22
你好,就是當(dāng)期的退稅差 是當(dāng)期留底稅額
2020-09-08
同學(xué)您好! 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅時(shí),本期留抵稅額8萬(wàn),若最大退稅額為20萬(wàn),退稅8萬(wàn)后,剩余的12萬(wàn)并非直接留至下期退稅。這12萬(wàn)可能屬于免抵稅額,無(wú)法再退稅,而是轉(zhuǎn)為企業(yè)的應(yīng)納稅額或留抵下期。
2024-03-13
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