同學(xué)您好! 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅時,本期留抵稅額8萬,若最大退稅額為20萬,退稅8萬后,剩余的12萬并非直接留至下期退稅。這12萬可能屬于免抵稅額,無法再退稅,而是轉(zhuǎn)為企業(yè)的應(yīng)納稅額或留抵下期。
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報的時候,是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額,才取小的數(shù)來退稅是嗎?那么退稅后期末留抵稅額的這個數(shù)還能留給下個月增值稅那邊抵扣嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅是免抵稅,就是要依據(jù)期末留抵稅額退稅,比如增值稅申報表的期末留抵稅額是20萬,申請的出口退稅金額是30萬,那就只能退20萬。外貿(mào)企業(yè)是免退稅,就是按照申請的退稅額退稅申請多少退多少。——請問我這樣理解對嗎?
老師,比如當(dāng)期即征即退稅額是12萬,一般項(xiàng)目期末留底稅額是10萬,出口免抵退稅額8萬,我的免抵退稅額8萬是可以退呢還是不能退?
老師,比如當(dāng)期即征即退稅額是12萬,一般項(xiàng)目期末留底稅額是10萬,出口免抵退稅額8萬,我的免抵退稅額8萬是可以退呢還是不能退?求計算過程,
老師你好 我們是生產(chǎn)型企業(yè),目前剛開業(yè),有留抵退稅。 假設(shè)我們出口一批貨物人民幣200萬,退稅率13%, 本月留抵稅額30萬。 那留抵稅額大于出口退稅額,還可以申請出口退稅嗎?
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這個12萬還可以留底下期抵扣銷項(xiàng)??
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
你確定嗎?我怎么感覺你說的不對啊,這個12萬怎么可能還是留抵呢,你這個12萬增值稅申報表上體現(xiàn)在哪一欄?
同學(xué)您好,作為留抵稅額,可以繼續(xù)在下一個納稅期抵扣銷項(xiàng)稅額。在增值稅申報表上,這12萬通常會體現(xiàn)在“上期留抵稅額” 欄目中。 這樣的處理方式主要是為了確保企業(yè)能夠更靈活地利用其未退的稅額,避免過早地承擔(dān)稅負(fù)。
你在查查吧 別誤導(dǎo)了 我剛咨詢稅務(wù) 人家都說了按熟小退 另外的12不退 不知道你哪里來的留底
同學(xué)您好,是一致的,上面說了可以抵沒有說能退,退的是看進(jìn)項(xiàng)比大小,是說可以抵應(yīng)納銷項(xiàng)。免抵退, 免抵退三步,抵是第二步還不用比大小,退稅再比大小。
你告訴我退稅8萬,余下的12萬還可以用抵下期的應(yīng)納增值稅?我看CPA教材上說的是12萬是免抵退稅額啊。哪來可以抵下期應(yīng)納或者抵扣銷項(xiàng)???
我發(fā)你個圖片,你看看這個10萬,免抵稅額以后還可以退或者抵扣以后的銷項(xiàng)嗎?
在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的情況下,如果本期留抵稅額為8萬,而計算出的最大退稅額為20萬,那么實(shí)際退稅額會是8萬。余下的12萬并不意味著下期可以繼續(xù)退稅。實(shí)際上,這12萬是免抵退稅額中的一部分,它代表了本期未退的稅額。 這里的免抵退稅額包括了兩個部分:一是應(yīng)退稅額,即實(shí)際可以退還給企業(yè)的稅額;二是免抵稅額,即雖未退還給企業(yè)但可以用于抵減下期應(yīng)納增值稅的稅額。所以,余下的12萬實(shí)際上是免抵稅額,它不可以下期繼續(xù)退稅,但可以抵減下期應(yīng)納增值稅或用于抵扣銷項(xiàng)稅額。 您提到的CPA教材上所說的12萬是免抵退稅額,這是正確的。但這并不意味著這12萬下期可以繼續(xù)退稅。免抵退稅額是一個總體概念,包括了應(yīng)退稅額和免抵稅額兩部分。而實(shí)際退稅只是其中的一部分
你看看別的老師的回復(fù),你一直在說抵減下期應(yīng)納增值稅或用于抵扣銷項(xiàng)稅額。請問怎么個抵減法,免抵稅額怎么可能抵減下期應(yīng)納增值稅或用于抵扣銷項(xiàng)稅額呢?老師,你從事過進(jìn)出口企業(yè)嗎?
同學(xué)您好,沒找到相關(guān)文件,可以讓他回一份具體文件看看是什么時候規(guī)定的
那你就的這個政策依據(jù)是哪個?
幾個老師討論了一下, 也是有不同意見,看來這個做法也有。因此各地可能不完全一樣,建議請以當(dāng)?shù)刂鞴芏惥忠鬄闇?zhǔn)。