同學(xué),你好 可以享受加計(jì)扣除10%
購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售的,農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額按照以下方 法核定扣除: 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1 -損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(jià)×9%/(1+9%) 損耗率=損耗數(shù)量/購進(jìn)數(shù)量 請(qǐng)教一下:1、損耗率是我們企業(yè)自己在填寫進(jìn)項(xiàng)附表得時(shí)候是跟根據(jù)我們實(shí)際損耗的自行填寫得嗎? 2、我們剛成為一般納稅人,如果要抵扣增值稅,操作時(shí)先在備案《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)備案表》,然后我們實(shí)際銷售是水果,開票出去是直接開9個(gè)點(diǎn)得專票嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額根據(jù)我們銷售的數(shù)量,以及按照開回來得普票的成本算進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?是夠一定要開具成本發(fā)票回來才能算可以抵扣得進(jìn)項(xiàng)
老師,你好。我想提問關(guān)于出口免退稅的問題:我們公司是自產(chǎn)自銷的農(nóng)業(yè)企業(yè),出口退稅需進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,我們開具的普通發(fā)票能否適用出口退稅?
老師好,我們收到小規(guī)模納稅人開具的1%稅率的農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票做深加工產(chǎn)品,可以自己計(jì)提9%+加計(jì)扣除1%,專票勾選的是1%,勾選平臺(tái)做勾選不抵扣操作 然后按照自己計(jì)提9%+加計(jì)扣除1%做賬務(wù)處理,這個(gè)計(jì)提的金額用全額還是不含稅金額?
老師,我想咨詢一下您,正常情況下,從農(nóng)民伯伯手里收購農(nóng)產(chǎn)品是9%的稅率,收購之后用于加工13%稅率的商品,在生產(chǎn)過程中可以享受加計(jì)扣除1%的優(yōu)惠政策,我現(xiàn)在想問一下,如果從合作社手里購買農(nóng)產(chǎn)品(合作社也是收購的農(nóng)民的,不是自產(chǎn)自銷),并取得9%稅率的增值稅專用發(fā)票.也用于生產(chǎn)13%稅率的產(chǎn)品,能不能加計(jì)扣除1%.(兩個(gè)企業(yè)均為一般納稅人)
老師好,我公司是商貿(mào)公司,經(jīng)營業(yè)務(wù)是購入藜麥然后回來整理后壓成壓縮小包銷售出去,從農(nóng)民手里購入自產(chǎn)自銷的藜麥,然后收到農(nóng)民代開的免稅普通發(fā)票,我就采用的計(jì)算抵扣,按買價(jià)的9%計(jì)算扣除,稅務(wù)現(xiàn)在查賬說我這種算法不對(duì),說是應(yīng)該應(yīng)用核定扣除計(jì)算方法計(jì)算,我覺的我們企業(yè)不屬于試點(diǎn)扣除試點(diǎn)范圍企業(yè)吧,因?yàn)橘徣朕r(nóng)產(chǎn)品原材料加工成乳制品,酒那些才用核定扣除了吧?
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個(gè)財(cái)務(wù)做,說明什么
老師,我們預(yù)計(jì)年收入50萬,費(fèi)用15萬,稅費(fèi)5萬,人工3萬,怎么計(jì)算利潤率,目前怎么控制成本才知道不會(huì)虧損
流動(dòng)負(fù)債包括哪些科目
您好 25年中級(jí)尊享無憂課在哪看 沒找到
老師季度銷售貨物20萬出租不動(dòng)產(chǎn)11萬這個(gè)怎么交稅
以前年度,開票做了收入但是沒做應(yīng)收賬款。現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收是90萬,實(shí)際應(yīng)收是240萬,現(xiàn)在需要新建賬套,是更正財(cái)務(wù)報(bào)表,還是等以后收到款項(xiàng)再處理?小規(guī)模公司
預(yù)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么處理
老師,我這個(gè)封面買大了嗎?我是按照客服推薦的尺寸買的,這個(gè)尺寸就是記賬憑證紙張的尺寸呀,該怎么裝訂呢
房開公司,現(xiàn)在5月申報(bào)4月的增值稅申報(bào)表附表四稅額抵減明細(xì)表中第四行第二列“銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”“本期發(fā)生額”時(shí),此格是填4月實(shí)際預(yù)繳納的3月的稅款數(shù),還是填在5月實(shí)際預(yù)繳納的稅款所屬期是4月的稅款數(shù)呢?
扣繳端申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候本期收入那里是填基本工資+績效提成的總數(shù)嗎?還是只填基本工資呢?
老師,現(xiàn)在是在電子稅務(wù)局里邊認(rèn)證,顯示的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的可抵扣是9%,那1%的要在增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中填上,對(duì)嗎?
同學(xué),你好? 嗯嗯,是的
老師,這個(gè)草筐不是我們的員工編的,也可以享受加計(jì)扣除,按10%抵扣對(duì)嗎?我再確認(rèn)一下
同學(xué),你好 是可以的
老師,這種編草筐的個(gè)人的工費(fèi),應(yīng)該怎么處理,
同學(xué),你好 計(jì)入成本
這個(gè)人工費(fèi)得找編的人給我們開發(fā)票對(duì)嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,開發(fā)票的話,是不是需要給她們申報(bào)個(gè)稅,不然這部分成本,就要再匯算清繳調(diào)增吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的