你好,105080這個表格第5列減去多折舊的。
老師,固定資產(chǎn)累計折舊期初余額錯誤,少記錄了,要怎么調(diào)整? 所得稅匯算清繳,21年累計折舊低于20年累計折舊了
老師,匯算清繳固定資產(chǎn)折舊調(diào)整那個表怎么填列,去年匯算清繳把固定資產(chǎn)一次性計提了折舊,今年要調(diào)增
所得稅匯算清繳中,固定資產(chǎn)本年有清理,怎么申報下面這兩個表,損失調(diào)整明細表累計折舊調(diào)減了,那折舊調(diào)整表的累計和資產(chǎn)負債表的累計折舊不一致
2023年全部固定資產(chǎn)報廢,固定資產(chǎn)和累計折舊都為0了,那么2023年匯算清繳的A105080表資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整表,資產(chǎn)原值和折舊全部填0嗎
固定資產(chǎn)累計折舊2023年計提多了,怎么調(diào)整匯算清繳表?
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預付賬款和應付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權,該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
2023年工資有一部分沒有發(fā),匯算清繳表怎么調(diào)整?
固定資產(chǎn)改了,我的分錄做在2024年對吧
你好,職工薪酬明細表實際金額稅收金額就要減去這個沒有支付的。
可以的,可以做到2024年的。
就是有一部分是不發(fā)了,有一部分是今年6月以后發(fā),都是減去實際稅收金額嗎
用你的賬載金額減去沒有支付的這一部分。
您的意思是,我用賬載金額減去徹底就不發(fā)的這部分,然后用稅收金額減去2024年要發(fā)的這部分,對嗎
你好,你的稅收金額和實際金額是用賬載金額減去不發(fā)的這一部分。
舉個例子吧,計提100,發(fā)放了80,那賬載金額100,實際金額稅收金額80,還有哪一個沒有明白?
還有另外一種情況,多計提10,需要沖掉
借應付職工薪酬、工資貸利潤分配,未分配利潤。和上面申報一樣的情況。
那就是計提110,發(fā)放了80,賬載是110,實際金額和稅收金額是80,對嗎
是的對的是的對的。
我之前沒做過匯算清繳,老師我想問一下,我動了這兩個表的數(shù)據(jù),其他的事自動變,還是我還需要改什么數(shù)據(jù),往年有虧損
其他的不需要調(diào)整的。