你好,你這個提示,應該是在稅務系統(tǒng)中財務備案沒有做對。你可以在電子稅務局操作界面,有一個搜索欄,輸入備案二字,進行搜索,能調出備案子功能模塊,按照你登記時在稅務系統(tǒng)填報的相關信息進行財務備案。做好之后就可以正常申報了。
老師,請問這位老師說的,財務報表上修改了哪些報表項,需要涉及到企業(yè)所得稅匯算清繳的附表也需要更正申報呢?可以一一舉個例子嗎?因為我這邊沒有更正過年報,不太清楚,怕會漏更正相關附表。
老師,我匯算清繳因為有納稅調增部分(業(yè)務招待費,費,支付費用沒有發(fā)票等),導致需要補水,所得稅金額肯定和第四季度申報的財報和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報第四季度報表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財務報表-年報,這里面的數據也要根據企業(yè)所得稅申報表數據修改嗎?因為這個表是填在所得稅申報表前的,數據是按第四季度期末數填的。
老師好,問下一家0申報的企業(yè)沒有業(yè)務發(fā)生的,財務報表有發(fā)生財務費用/管理費,金額比較小,就銀行存款上扣的賬戶費,利息費,做23年企業(yè)所得稅匯算清繳時,系統(tǒng)會自動識別到財務報表上的管理費,財務費;如匯算清繳表不填寫這個2個費用金額可以嗎?還是正常到要填寫的?22年系統(tǒng)沒自動識別就都是0申報。
老師,匯算清繳我提交了財務報表后,企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎表里面的資產總額自動帶出的,這個是否需要修改呢?我要用哪些數據去計算它帶出的數據是否有誤呢?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳 一家種養(yǎng)殖協(xié)會 沒有發(fā)生業(yè)務 0申報 需要填寫哪些報表?
老是您好,我公司新成立一個外地分公司,有一些人員調整到分公司名下,這些人個稅APP專項附加代扣公司已經默認為分公司,但是為什么我在分公司自然人個稅扣繳系統(tǒng)中拉不到他們的專項附加數據呢?原母公司中相應人員已做離職并報送成功的。
老師,我們北京公司不經營了,讓出納居家辦公,我們是想給出納降一半的工資,這樣合理嗎?社保正常繳納。暫時還不能注銷,還有業(yè)務沒有完成,只是辦公室都沒有了。
怎么區(qū)分 工業(yè)制造企業(yè) 半成品及原材料
老師,我們是外貿公司,每月會有一部分訂單轉內銷,那房租和物流的進項可以抵扣嗎
你好,小規(guī)模公司,一個季度電商的無票收入,超過30萬要繳納增值稅嗎
企業(yè)支付了一年房租24萬,按每月平攤2萬計算,要怎么做憑證?
老師這個報稅是報7-9的收入,是所有開票收入和不開票收入嘛?
非全日制勞務合同和非全日制用工合同區(qū)別是什么?非全日制有什么條件?非全日制必須是長期的嗎?短期的可以嗎?短期的可以多短呢?
公司25年1月份開了一筆專票價稅合計283萬 然后25年7月份 把1月份開的這筆專票部分沖紅了120萬 又在當月(7月份)重新開了一筆專票價稅合計118萬 我想問一下 這個月季報印花稅 我該怎么申報吖
2024年做了一筆分錄:借:預收賬款 貸:營業(yè)外收入 現在跨年發(fā)現營業(yè)外收入科目用錯了,現在要把營業(yè)外收入調成應收賬款,跨年調賬得分錄怎么做?
那這種感嘆號提示 要怎么處理?
同學,你好。這個在右側,應該有相樣錯誤的提示。你查看一下,具體提示的內容是什么。這些數據通常不會出現問題的,因為這些數據都是通過你事先在稅務系統(tǒng)填報的財務報表數據,自動提取過來的。
提示 變化超過50% 這樣申報會有問題嗎?