去所得稅主表第四季度的看一下,上面有一個(gè)資產(chǎn),后面有一個(gè)平均值,是不是和他一樣的。只要是和他一樣的,就不需要修改。
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁
老師,我匯算清繳因?yàn)橛屑{稅調(diào)增部分(業(yè)務(wù)招待費(fèi),費(fèi),支付費(fèi)用沒有發(fā)票等),導(dǎo)致需要補(bǔ)水,所得稅金額肯定和第四季度申報(bào)的財(cái)報(bào)和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報(bào)第四季度報(bào)表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財(cái)務(wù)報(bào)表-年報(bào),這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)修改嗎?因?yàn)檫@個(gè)表是填在所得稅申報(bào)表前的,數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。
老師,請教下幾個(gè)問題,是小規(guī)模匯算清繳 1、是如圖一需要申報(bào)的這幾張表嗎 2、圖二:企業(yè)所得稅基礎(chǔ)表里面的主要股東分紅情況,我打開表就是這樣,需不需要改呢,公司注冊資金100萬,實(shí)際收到20萬 3、圖三:年度納稅申報(bào)表(A),我數(shù)據(jù)讀取,這些數(shù)據(jù),還需不需要改了呢
老師您好,我們財(cái)務(wù)報(bào)表中,除了管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,銷售費(fèi)用,還有單獨(dú)的一個(gè)研發(fā)費(fèi)用科目。 在匯算清繳時(shí),這個(gè)研發(fā)費(fèi)用,在年度納稅申報(bào)表哪一列體現(xiàn)呢?期間費(fèi)用的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來的。
老師:您好!2022年12月份企業(yè)得稅季報(bào)后,我修改了金額軟件的數(shù)據(jù),之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營業(yè)成本比稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)少了580元,利潤總額少了4180元,當(dāng)時(shí)修改金蝶賬后,我沒有去電子稅務(wù)局修改報(bào)表,到了今年5月份匯算清繳的時(shí)候,我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報(bào)的加上調(diào)整的一些費(fèi)用,企業(yè)匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)了2600多的稅款,現(xiàn)在總公司查賬,發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致,我需要在電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎?
匯算清繳時(shí),軟件服務(wù)費(fèi)長期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務(wù)費(fèi)顯示為付數(shù),在期間費(fèi)用明細(xì)表是就填負(fù)數(shù)嗎
老師,所得稅年報(bào)的報(bào)表,是跟24年12月申報(bào)的報(bào)表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒回來 怎么調(diào)整所得稅報(bào)表 申報(bào)怎么申報(bào)
老師,麻煩問下工商在落戶的時(shí)候,根據(jù)經(jīng)營范圍把企業(yè)歸為基礎(chǔ)軟件開發(fā)業(yè),但實(shí)際業(yè)務(wù)(經(jīng)營范圍里包含此項(xiàng))是從事商貿(mào)的內(nèi)容多一些,這種看增值稅稅負(fù)的話應(yīng)該參照哪個(gè)行業(yè)? 基礎(chǔ)軟件開發(fā)和商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負(fù)率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補(bǔ)償費(fèi)如何寫會(huì)計(jì)分錄
你好老師,這個(gè)增長比是怎么算出來的
樸老師請回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請問75000元的發(fā)票報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,怎么計(jì)算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開票信息如何在電子稅務(wù)局系統(tǒng)修改。
好的老師,匯算清繳小型微利企業(yè)一般需要勾選那幾個(gè)表單呢?
職工薪酬明細(xì)表,固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表,納稅調(diào)整明細(xì)表,小型微利企業(yè)減免明細(xì)表,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。這幾個(gè)是最基本的,其他的你有發(fā)生就選擇,沒有的就不用管了。
我們23年賬上沒有固定資產(chǎn)也沒有折舊,是不是就不選固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表呢,然后我們公司一直是虧損狀態(tài)的,勾選了彌補(bǔ)虧損的表單,是不是可以0報(bào)就好了?
是的是的,可以這么做。
老師,納稅調(diào)整項(xiàng)目表,是不是按照稅法上那幾條對(duì)應(yīng)這自己23年的科目余額表進(jìn)行計(jì)算填入沒有的不填,就可以了?
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。