你好,同學(xué),題中屬于商業(yè)折扣,直接從銷售價(jià)格中扣減,計(jì)算銷項(xiàng)稅額時(shí)也需要扣減。給予客戶商業(yè)折扣,如果發(fā)票上沒有單獨(dú)的折扣這一項(xiàng),那應(yīng)該是直接按折扣后的金額開具的發(fā)票。
1.企業(yè)采用折扣銷售,在同一張發(fā)票上標(biāo)注原價(jià)及折扣價(jià),這樣按折扣后的價(jià)格計(jì)算增值稅和企業(yè)所得稅?2.如果企業(yè)銷售電視機(jī)原價(jià)3800,贈(zèng)送一臺(tái)微波爐,可以按折扣銷售的方式開票(在發(fā)票上注明電視3800,微波爐200,微波爐折扣—200)?還是按視同銷售開票(電視3800,微波爐200)?
下列關(guān)于商業(yè)折扣的說法不正確的是A折扣銷售包括商業(yè)折扣和現(xiàn)金折扣B商業(yè)折扣一般可以從銷售價(jià)格中直接扣除,即購(gòu)買方的價(jià)款和銷售方所收的貨款都是按打折后的售價(jià)來計(jì)算c大多數(shù)情況下,商業(yè)折扣的銷售額和折扣額不需要在同一張發(fā)票上注明D商業(yè)折扣是銷貨方為鼓勵(lì)購(gòu)貨方增加購(gòu)買數(shù)量而給與的價(jià)格優(yōu)惠,購(gòu)買數(shù)量越多,價(jià)格越低
老師,關(guān)于商業(yè)折扣開票的,想請(qǐng)教下: 規(guī)定上說,如果把折扣額和銷售額在同一張發(fā)票上提現(xiàn),那么交增值稅時(shí)可以按照折扣后的金額來交稅,但是如果折扣是在備注欄體現(xiàn),則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個(gè)實(shí)際中遇到的疑問: 1、先賣東西給客戶,已經(jīng)開了發(fā)票之后才說給折扣,然后把原來的發(fā)票沖紅,按照折扣后的金額來重新開藍(lán)字發(fā)票,這種情況下,都沒有提現(xiàn)到折扣,但是銷售單價(jià)確實(shí)變少了,這樣繳納的增值稅也變少了,這種情況是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 2、銷售和折扣分兩張發(fā)票開,即比如銷售100塊,折扣20,那銷售開正數(shù)發(fā)票100元,再開一張負(fù)數(shù)發(fā)票20元,這樣交的增值稅也會(huì)變少,這樣是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
納稅人采取折扣方式銷售貨物,如果銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明的,可按折扣后的銷售額征收增值稅。僅在備注欄注明折扣額的,折扣額不得從銷售額中減除。企業(yè)所得稅方面,國(guó)稅總局關(guān)于企業(yè)所得稅收入若干問題的通知第三條,企業(yè)以“買一贈(zèng)一”等方式組合銷售本企業(yè)商品的,不屬于捐贈(zèng),應(yīng)將總的銷售金額按各項(xiàng)商品的公允價(jià)值的比例來分?jǐn)偞_主各項(xiàng)的銷售收入。因此,企業(yè)在開具發(fā)票時(shí),應(yīng)將出售和贈(zèng)送商品開具在同一張發(fā)票上,并將銷售額與折扣額分行開票,老師企業(yè)所得稅方面怎么算沒看懂
銷售給合眾電子有限公司電容器1000個(gè),由于合眾電子公司本年度購(gòu)買數(shù)量大,給予2%的商業(yè)折扣,折扣金額開具在同一張發(fā)票上,折扣前價(jià)稅合計(jì)135600元,開出增值稅專用發(fā)票1張,款項(xiàng)未收。這個(gè)的摘要和會(huì)計(jì)分錄。
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
請(qǐng)問主播在同一地方成立個(gè)體戶不在注冊(cè)地上班可以嗎
老師好!股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,受讓方為省外公司時(shí),受讓方公司印花稅申報(bào)地區(qū):是選擇被投資公司經(jīng)營(yíng)地,還是選擇受讓方公司經(jīng)營(yíng)地呢? 舉例:上海金公司,注冊(cè)經(jīng)營(yíng)地在上海奉賢區(qū)。 自然人股東甲,將100%股份轉(zhuǎn)讓給杭州銀公司,杭州銀公司在杭州拱墅區(qū)。 那么,杭州銀公司,是在上海奉賢申報(bào)印花稅?還是在杭州拱墅區(qū)申報(bào)印花稅呢?
占股55%,轉(zhuǎn)讓股份30%,怎樣計(jì)算出30%的轉(zhuǎn)讓價(jià)格
老師,怎么在金蝶把多賬套的客戶資料導(dǎo)入在一個(gè)賬套里面
只有住宿發(fā)票,沒有往返火車票,住宿費(fèi)能做差旅費(fèi)嗎
高新企業(yè),增值稅加計(jì)5%,造成企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額足夠,相對(duì)應(yīng)存貨不夠,可以要求增值稅一般納稅人開具材料普通發(fā)票嗎?這樣帳務(wù)上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
老師 你好 我想問一下 個(gè)體戶怎么做帳報(bào)稅呢
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計(jì)劃部下達(dá)的工單嗎?但是5月份的下達(dá)工單都還沒開始做。還是說我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個(gè)新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對(duì)吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
關(guān)鍵這個(gè)題我怎么判斷出他已經(jīng)開在同一張發(fā)票上
你好,同學(xué)。做這種題時(shí),只要題目中說給予對(duì)方折扣了,就默認(rèn)是按折扣后的金額計(jì)算,不用糾結(jié)他是不是開在同一張發(fā)票上了。
但是我感覺這個(gè)真題也太不地道了,這種模棱兩可的,讓我們直接不曉得怎么做題,這種大題一錯(cuò)一題,肯定會(huì)接著錯(cuò)兩三個(gè)題
同學(xué),用不著這么焦慮!如果是選擇題,有可能會(huì)問你折扣沒開在同一張發(fā)票上,能不能按折扣后的金額計(jì)算,計(jì)算題不會(huì)這么考的。