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免征增值稅業(yè)務(wù),我發(fā)現(xiàn)有的憑證是將免征的增值稅直接計(jì)入成本做賬,而有的是將免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入減免稅款里,這兩種做賬方式是都可以,還是分別在什么情況下用哪種合適?

2024-05-17 23:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-17 23:36

免征的增值稅不可能計(jì)入成本,您想說的是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本中吧。

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快賬用戶7902 追問 2024-05-17 23:43

比如說,免增值稅業(yè)務(wù),發(fā)票注明業(yè)務(wù)金額30000,稅額那塊沒有用*代替,做賬時(shí)直接將30000作為成本費(fèi)用可以吧?

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齊紅老師 解答 2024-05-17 23:46

嗯。直接全部計(jì)入成本費(fèi)用之中

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快賬用戶7902 追問 2024-05-17 23:51

上述同一個(gè)題,做賬時(shí)將進(jìn)項(xiàng)稅30000的進(jìn)項(xiàng)稅在憑證里做出來,最后將進(jìn)項(xiàng)稅再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入減免稅款也行吧?是不是兩種都可以?

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-18 10:44

不是,直接減免的稅款才計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅只能轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用之中

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免征的增值稅不可能計(jì)入成本,您想說的是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本中吧。
2024-05-17
你好,這個(gè)可以忽略的系統(tǒng)里面默認(rèn)的都是30%。
2023-04-10
您好,對(duì)的,這樣的話,是計(jì)入到總公司的收入的
2023-08-15
你好,四月份開始開免稅的,借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,直接做這個(gè)就可以的,不需要通過應(yīng)交稅費(fèi)了。
2022-04-12
你好,小規(guī)模減免的增值稅要記營(yíng)業(yè)外收入,小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠不用
2022-04-12
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