你好 ;? ? 你小規(guī)模應該沒有未交增值稅科目明細的;? 你只有應交稅費-應交增值稅科目的 ;? ? 專票部分 繳納增值稅。? ?普票部分 免征 ;你季末做賬 借應交稅費-應交增值稅? 貸銀行存款? ? ?營業(yè)外收入-稅收減免
我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時也有在開專票,不足起征點的時候 只收專票的稅費 普票部分是免稅的,這種情況下正常分錄是:借 未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 但是實際繳的錢一般比開票稅額要多幾分錢,做賬的時候是不是必須要把幾分錢差額體現(xiàn)出來?是不是就是:借:借 未交增值稅(賬上專票稅金)、營業(yè)外支出-賬稅差異額 貸:銀行存款 借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免? 是不是必須這樣寫?吧0.05那一步寫出來/
我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時也有在開專票,不足起征點的時候 只收專票的稅費 普票部分是免稅的,這種情況下正常分錄是:借 未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 但是實際繳的錢一般比開票稅額要多幾分錢,做賬的時候是不是必須要把幾分錢差額體現(xiàn)出來?是不是就是:借:借 未交增值稅(賬上專票稅金)、營業(yè)外支出-賬稅差異額 貸:銀行存款 借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免? 如果是對的 是不是必須要把差異金額寫出來 不寫的話行不行 還有就是減免稅額:借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 之前(包括昨年)這步一直沒有做的話 能不能直接計入當期的營業(yè)外收入不
我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時也有在開專票,不足起征點的時候 只收專票的稅費 普票部分是免稅的,免稅部分分錄就該是: 借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 但是之前(包括昨年)這步一直沒有做或者偶爾露做的話 能不能直接把現(xiàn)在還掛在賬上的數(shù)額直接計入當期的營業(yè)外收入? 不能的話 怎么做賬才合適?
請問老師,這里我做完賬在結賬前,自動顯示的需生成的憑證,一點生成就是計提未交增值稅和附加稅的分錄了,我們是小規(guī)模公司,這個月全部開的普票,上個月有開3萬專票而已,不過一個季度沒有超30萬發(fā)票的,普票不用交稅,但我這里做成營業(yè)外收入,分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人 減免稅額怎么做分錄?比如我們這季度開票9萬,借應收,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,等月底時候銷項稅額直接轉到營業(yè)外收入嗎?從之前會計那里得到的去年末余額表應交增值稅減免稅額借方有余額,想問下這個科目里余額數(shù)字是從哪來的
你好老師 我是一般納稅人 主營業(yè)務出口免稅服務 日常開增值稅免稅發(fā)票 我現(xiàn)在取得幾張辦公用品專票 需要如何記賬
老師好!我們是小型微利企業(yè),請問所得稅匯算申報表中股東名稱,證件號碼,投資比例這些還用不用填寫?
老師好,養(yǎng)老一般哪天截止申報呢
老師這個是汽車行業(yè),就是什么是銷售費用-市場返利
老師,我方(建筑企業(yè)項目部)于今早六點多接到甲方領導電話告之,我方(項目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領導說是由其它施工單位在我方項目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報警(因平時與這位來電話的甲方領導關系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應對政策,請問現(xiàn)在有什么好的應對方法嗎? 是甲方公章私刻
員工不想在公司代扣代繳個稅,那她在公司領工資,需要扣個稅嗎?她說她的是稅后工資,不在公司代扣代繳,要自己弄,不明白她的操作,她如果不在公司填個稅專項附加扣除,是需要交個稅的
公司老板找來和公司業(yè)務無關的發(fā)票或者讓別人給開了個人消費的發(fā)票,我們財務部未入賬,這些發(fā)票一直在電子稅務局平臺掛著會不會引起稅務關注稽查?
老師你好就是汽車行業(yè)會采購很多的配件,當賣車的時候不可能按件去結轉這個成本拉,,那我應該怎么解決這個結轉成本的事情
老師,預付賬款收不回來,可以做壞賬嗎?稅前能扣除嗎?
返利不是收入嗎?那什么時候會用到主營業(yè)務成本-整車返利
謝謝老師 但是之前(包括昨年)這步一直沒有做或者偶爾露做的話 能不能直接把現(xiàn)在還掛在賬上的數(shù)額直接計入當期的營業(yè)外收入? 不能的話 怎么做賬才合適?
?你好 ;? 那你就現(xiàn)在補做賬 就行了。? 之前忘記結轉了是嗎??
不是之前沒有結轉 是之前根本就沒有做 借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 這一步 哈哈哈 謝謝了
不是之前沒有結轉 是之前根本就沒有做 借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 這一步,現(xiàn)在能不能直接不通過以前年度損益調(diào)整來做?
你好 ; 沒事的; 那你就 跨年了 要走以前損益的損益調(diào)整科目處理的
那沒跨年的是不是可以直接走當期? 麻煩老師了
是的。 沒有跨年直接做即可? ?