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我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時也有在開專票,不足起征點的時候 只收專票的稅費 普票部分是免稅的,免稅部分分錄就該是: 借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 但是之前(包括昨年)這步一直沒有做或者偶爾露做的話 能不能直接把現(xiàn)在還掛在賬上的數(shù)額直接計入當期的營業(yè)外收入? 不能的話 怎么做賬才合適?

2021-08-25 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-25 16:08

你好 ;? ? 你小規(guī)模應該沒有未交增值稅科目明細的;? 你只有應交稅費-應交增值稅科目的 ;? ? 專票部分 繳納增值稅。? ?普票部分 免征 ;你季末做賬 借應交稅費-應交增值稅? 貸銀行存款? ? ?營業(yè)外收入-稅收減免

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快賬用戶3241 追問 2021-08-25 16:12

謝謝老師 但是之前(包括昨年)這步一直沒有做或者偶爾露做的話 能不能直接把現(xiàn)在還掛在賬上的數(shù)額直接計入當期的營業(yè)外收入? 不能的話 怎么做賬才合適?

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齊紅老師 解答 2021-08-25 16:15

?你好 ;? 那你就現(xiàn)在補做賬 就行了。? 之前忘記結轉了是嗎??

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快賬用戶3241 追問 2021-08-25 16:17

不是之前沒有結轉 是之前根本就沒有做 借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 這一步 哈哈哈 謝謝了

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快賬用戶3241 追問 2021-08-25 16:19

不是之前沒有結轉 是之前根本就沒有做 借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 這一步,現(xiàn)在能不能直接不通過以前年度損益調(diào)整來做?

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齊紅老師 解答 2021-08-25 16:21

你好 ; 沒事的; 那你就 跨年了 要走以前損益的損益調(diào)整科目處理的

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快賬用戶3241 追問 2021-08-25 16:24

那沒跨年的是不是可以直接走當期? 麻煩老師了

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齊紅老師 解答 2021-08-25 16:25

是的。 沒有跨年直接做即可? ?

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你好 ;? ? 你小規(guī)模應該沒有未交增值稅科目明細的;? 你只有應交稅費-應交增值稅科目的 ;? ? 專票部分 繳納增值稅。? ?普票部分 免征 ;你季末做賬 借應交稅費-應交增值稅? 貸銀行存款? ? ?營業(yè)外收入-稅收減免
2021-08-25
您好,其實也不用的這是個稅差,減少你們的營業(yè)外收入也可以結果是一樣的。
2021-08-25
同學,你好,四舍五入引起的幾分的確是通過營業(yè)外收支做一下,上面做的對的
2021-08-20
你的銷項稅額不對哦 小規(guī)模是沒有三級科目的 借應收 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費應交增值稅 減免后 借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
2024-04-01
同學您好, 是的,是這樣做的,開免稅發(fā)票就直接按發(fā)票金額確認收入,
2020-10-11
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