對的,確認(rèn)收入的時候計(jì)提銷項(xiàng)稅。
房地產(chǎn)企業(yè),收到房款可以先記其他應(yīng)付款中,開發(fā)票后轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款嗎?先不轉(zhuǎn)收入可以先這樣記嗎
請問老師 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的房屋在沒有交房前收到的房屋款項(xiàng)還是要計(jì)入預(yù)收賬款嗎(有的房屋都辦理網(wǎng)簽了)
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。由于之前年度一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入,在預(yù)收賬款掛賬?,F(xiàn)在需要結(jié)轉(zhuǎn)收入補(bǔ)交稅款。應(yīng)該怎么寫分錄
房地產(chǎn)企業(yè)房款貸款部分,貸款記預(yù)收賬款,未開票,開票后記啥科目,沒達(dá)到轉(zhuǎn)收入的時間點(diǎn)
房地產(chǎn)企業(yè)收到的房款掛預(yù)收賬款,沒有開票,后面結(jié)轉(zhuǎn)收入,請問要算銷項(xiàng)稅嗎
老師 您好~咨詢下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因?yàn)楣窘?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也不是很多,財(cái)務(wù)系統(tǒng)不太好用,所以想手工調(diào)一版,稅務(wù)口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開出發(fā)票?銀行被凍結(jié)會有影響嗎?
老師。長期沒有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長期有費(fèi)用,沒收入,會有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會參展費(fèi)26萬,我公司付給成都展會這邊22萬,賺取差價4萬,確認(rèn)收入的話是確認(rèn)多少?填寫增值稅表的話,應(yīng)該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車費(fèi)定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個網(wǎng)站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會計(jì)分錄是不是借銀行存款70000 貸主營業(yè)務(wù)收入69306.93 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅693.07
老師,你好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應(yīng)付暫估調(diào)增了20萬,但是25年5月有5萬發(fā)票回來了,請問24年匯算清繳是要調(diào)減5萬嗎
收到個人轉(zhuǎn)入的款項(xiàng),開票給個人的對應(yīng)的公司可以嗎
匯算清繳時,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額是6萬,有1萬沒有發(fā)票,那賬載金額我應(yīng)該填6萬,還是5萬呢,因?yàn)闆]有票的1萬會填在A105000表的第 30列調(diào)增出來
怎么我看之前的會計(jì)沒有計(jì)提,全部轉(zhuǎn)為了收入呢?
之前是預(yù)繳增值稅。一般是客戶收房之后 開具發(fā)票? 計(jì)提銷項(xiàng)稅。
預(yù)繳增值稅是可以抵銷項(xiàng)稅嗎
不是可以抵銷項(xiàng)稅,是可以遞減增值稅應(yīng)納稅額,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳 =增值稅應(yīng)納稅額
老師,幫政府代建項(xiàng)目,支出多少政府付多少,是不是不能抵扣開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)稅
對,不是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的合理票據(jù)
老師,沒明白您說的,就是我們是開發(fā)企業(yè),幫政府代建的是公益性項(xiàng)目,會先墊付款項(xiàng),然后會有開到公司的專票,請問能抵扣嗎
可以啊 ,免稅項(xiàng)目和簡易計(jì)稅項(xiàng)目不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。