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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。由于之前年度一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入,在預(yù)收賬款掛賬?,F(xiàn)在需要結(jié)轉(zhuǎn)收入補(bǔ)交稅款。應(yīng)該怎么寫分錄

2022-09-16 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-16 14:51

同學(xué)你好 預(yù)收賬款要預(yù)繳增值稅的

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快賬用戶4026 追問 2022-09-16 14:53

之前一直掛預(yù)收,沒交過任何費(fèi)用?,F(xiàn)在要轉(zhuǎn)收入補(bǔ)稅款要怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2022-09-16 14:58

借預(yù)收 貸應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶4026 追問 2022-09-16 15:00

可是這個(gè)分錄不能提現(xiàn)你結(jié)轉(zhuǎn)過收入啊,不能直接從預(yù)收轉(zhuǎn)稅費(fèi)吧

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齊紅老師 解答 2022-09-16 15:03

這個(gè)是預(yù)收賬款預(yù)繳的增值稅的

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快賬用戶4026 追問 2022-09-16 15:04

現(xiàn)在已經(jīng)不存在預(yù)繳稅款了。稅務(wù)局的直接要求我們結(jié)轉(zhuǎn)收入,更正以前年度報(bào)表,之前沒開過票,現(xiàn)在一次性開了3個(gè)億的票。我要怎么做這筆分錄呢?開票收入屬于17-19年的,開票時(shí)間是22年

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齊紅老師 解答 2022-09-16 15:14

同學(xué)你好 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)

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快賬用戶4026 追問 2022-09-16 15:16

稅款更正到17-19年繳納掉的,票是22年開的,能不能給我說一下完整的分錄,比如我22年繳納的17-19年的稅款怎么記?

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齊紅老師 解答 2022-09-16 15:20

同學(xué)你好 是什么稅呢

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快賬用戶4026 追問 2022-09-16 15:21

增值稅企業(yè)所得稅和印花稅

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齊紅老師 解答 2022-09-16 15:25

計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了

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齊紅老師 解答 2022-09-16 15:26

同學(xué)你好涉及損益的時(shí)候用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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快賬用戶4026 追問 2022-09-16 15:28

跨年度的預(yù)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)收入不應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整科目來更正嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-16 15:34

同學(xué)你好 這個(gè)跨年的要通過的

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快賬用戶4026 追問 2022-09-16 15:41

能不能說一下具體所有的分錄要怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2022-09-16 15:49

借預(yù)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸銷項(xiàng) 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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同學(xué)你好 預(yù)收賬款要預(yù)繳增值稅的
2022-09-16
你好 借:預(yù)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:開發(fā)產(chǎn)品
2022-04-26
結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候做了“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)”,月末把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交增值稅—未交增值稅”,再把“未交增值稅”與“預(yù)交增值稅”互相沖抵,分錄是 借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅—已交增值稅
2020-11-23
你好,你之前年度有沒有做收入的,直接做到今年就可以的。如果你補(bǔ)以前年度的收入,你的增值稅和所得稅都需要調(diào)整。
2022-07-25
你好,同學(xué)。 借 預(yù)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 你這是要按收入處理的。 至于費(fèi)用,你這是之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致。
2020-05-11
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