您好,是看貸方的本年合計1月到現(xiàn)在的合計金額,本期貸方累計發(fā)生額是本月的,您統(tǒng)計表上要求填1-本月的金額
老師,請問一下余額表能看借貸相等嘛 假如這個科目余額表,借貸相等,我是看期初余額,還是本期發(fā)生額,本年累計發(fā)生額,還是期末余額的借貸相等啊
老師,請問一下余額表能看借貸相等嘛 假如這個科目余額表,借貸相等,我是看期初余額,還是本期發(fā)生額,本年累計發(fā)生額,還是期末余額的借貸相等啊,比如這個科目余額表,我要看哪里???期初余額,本期發(fā)生額,本年累計貸方,還有期末余額。
老師福利費工資薪金的14%扣除限額,這個具體看哪個科目呢是看應(yīng)付職工薪酬的貸方本年累計發(fā)生額嗎?
統(tǒng)計表中2022應(yīng)付職工薪酬(本年貸方累計發(fā)生額),是填2022年度財務(wù)報表中,資產(chǎn)負(fù)債表里面期末余額一欄應(yīng)付職工薪酬的數(shù)字嗎
匯算清繳期間費用明細表, 1.職工薪酬,辦公費等的銷管財費用是從科目余額表取數(shù)么? 2.是取科目余額表下本年累計貸方發(fā)生額么? 3.應(yīng)付職工薪酬是取應(yīng)付職工薪酬下的工資薪金和福利費的合計數(shù)么?
老師您好,公司100%控股投資成立新公司,新公司用于光伏發(fā)電,和籌集這個項目所有有關(guān)的料工費的支出,是不是應(yīng)該都用新公司付款
老師您好,1.麻煩給指導(dǎo)一下第三季度財報,報表中風(fēng)險有需要規(guī)避的嗎?2.第3季度變動的職工薪酬第一行:填寫1-9月應(yīng)付職工薪酬貸方金額330680元;第二行填寫1-9月份應(yīng)付職工薪酬借方余額414445元嗎(因有去年的11.12工資)?3.個稅系統(tǒng)的1-9月金額是330680元。4.我們是建筑服務(wù)行業(yè),只有工資,沒有其他福利費用。這樣填合規(guī)嗎?
稅務(wù)登記最快辦理步驟方案
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務(wù),提供了30000元的服務(wù),他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險一金,這個業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處里
營業(yè)執(zhí)照最快辦理方案步驟
房地產(chǎn)企業(yè)在預(yù)售房子時收的預(yù)收賬款計提的稅金及附加是在當(dāng)期確認(rèn)還是等項目完成確認(rèn)收入時再確認(rèn)?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
那我應(yīng)填寫那個數(shù)據(jù) 老師
您好,您應(yīng)該填2130這個數(shù)據(jù)
老師 2130 是代表實際支付給員工的嗎
老師 我賬都結(jié)了 現(xiàn)在又要做研發(fā)費用 怎么做
您好,結(jié)賬了反結(jié)賬補進去,如果報表都已經(jīng)跟老板過了,那就只能做在下月了