你好 這個不需要的哈 是正常的
老師,我們公司22年底關(guān)賬工資四金沒有計提,然后今年六月份審計發(fā)現(xiàn)這個問題,讓我們?nèi)ツ?2月重新計提,出的報表,所以應(yīng)付職工薪酬新報表有余額,但是審計是23年6月做的,我們23年跨年結(jié)轉(zhuǎn)科目的時候應(yīng)付職工薪酬沒有余額的,現(xiàn)在23年12月份發(fā)現(xiàn)這個問題了,我們做一筆什么樣的分錄可以使23年應(yīng)付職工薪酬有22年的這個余額
23年12月份工資1月份發(fā),財務(wù)報表應(yīng)付職工薪酬掛著這筆金額,報年報要調(diào)整?
老師你好,2024年1_12月份計提工資15萬元,2025年1月發(fā)放12月份工資,發(fā)現(xiàn)少計提2月份工資2833元,在2025年1月份做了補計提,2024年度所得稅匯算,職工薪酬調(diào)整表格,賬載金額,應(yīng)付金額,稅收金額,各填多少,需要調(diào)整嗎?
你好老師,24年11月份和12月份的工資計提在了25年1月份中,兩月加起來有23萬 借以前年度損溢調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 財務(wù)報表在24年第四季度的時候利潤負(fù)數(shù)6千了 現(xiàn)在匯算清繳,按理總的利潤負(fù)數(shù)應(yīng)該是23.6萬 可是企業(yè)所得稅主表利潤負(fù)數(shù)6千,是怎么回事 職工薪酬納稅調(diào)整表加上了11月和12月的工資23萬
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師23年12月的稅金是24年1月扣款,那個23年報表上有那筆未交的金額這個也是正常不用調(diào)的是吧
你好?23年12月的稅金是24年1月扣款,那個23年報表上有那筆未交的金額這個也是正常不用調(diào)的是吧---不需要調(diào)整的哈 這個是正常的哈?
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老師還有公司10月份成立,老板為了貸款每個月做15000左右的工資,23年收入只有4950.5,這個有風(fēng)險嗎?
23年營業(yè)收入4950.5
你好? 這個沒關(guān)系的 金額不大的哈
23年工資總額47928.37
你好,這個其實銀沒關(guān)系的哈,只要是真實業(yè)務(wù)情況,是真的有員工在發(fā)工資,真的有幾千塊的收入
?加油 等你的好評哦