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你好老師,24年11月份和12月份的工資計(jì)提在了25年1月份中,兩月加起來有23萬 借以前年度損溢調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 財(cái)務(wù)報(bào)表在24年第四季度的時(shí)候利潤負(fù)數(shù)6千了 現(xiàn)在匯算清繳,按理總的利潤負(fù)數(shù)應(yīng)該是23.6萬 可是企業(yè)所得稅主表利潤負(fù)數(shù)6千,是怎么回事 職工薪酬納稅調(diào)整表加上了11月和12月的工資23萬

2025-05-14 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-14 16:05

職工薪酬明細(xì)表,你納稅調(diào)減了嗎?你是不是沒有調(diào)減?

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齊紅老師 解答 2025-05-14 16:05

如果已經(jīng)調(diào)減了,那你調(diào)減之后的利潤是多少?

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快賬用戶3513 追問 2025-05-14 16:12

應(yīng)該是沒調(diào)減, 1月到10月工資91萬 以前年度損溢11月12月工資23萬,帳載金額和實(shí)際發(fā)生額是不是調(diào)91萬,秋收金額114萬 之前我全部填114萬,所以沒有調(diào)減

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齊紅老師 解答 2025-05-14 16:13

實(shí)際金額、稅收金額加上你補(bǔ)計(jì)提的這一部分。賬載金額不要填寫補(bǔ)計(jì)提的這一部分。

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快賬用戶3513 追問 2025-05-14 16:20

多謝 請(qǐng)問老師, 圖片上的內(nèi)容是不是要把A107020這個(gè)表單刪掉不需要填寫,是不是這個(gè)意思

多謝
請(qǐng)問老師,
圖片上的內(nèi)容是不是要把A107020這個(gè)表單刪掉不需要填寫,是不是這個(gè)意思
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齊紅老師 解答 2025-05-14 16:21

你好,你享受的是哪一個(gè)政策?你選的這個(gè)表格,你享受是哪一個(gè)?

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快賬用戶3513 追問 2025-05-14 16:26

可能是我選錯(cuò)了表單 老師,24年第四季度的附加稅當(dāng)時(shí)忘記計(jì)提了,在25年1月份補(bǔ)提了232元 借以前年度損溢調(diào)整 現(xiàn)在這筆費(fèi)用匯算應(yīng)該填寫在哪里呢

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齊紅老師 解答 2025-05-14 16:27

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。

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快賬用戶3513 追問 2025-05-14 16:30

管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用中有5萬是沒有發(fā)票的,需要調(diào)增我填寫在了30欄賬載金額 是填錯(cuò)了了嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-14 16:34

沒有問題 正確的的

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快賬用戶3513 追問 2025-05-14 16:56

好的 24年財(cái)務(wù)表需要改嗎 以前年度損溢工資和忘記計(jì)提的附加稅

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齊紅老師 解答 2025-05-14 16:58

不需要修改的 賬務(wù)處理,直接都做到2025年了。 借,利潤分配未分配利潤 貸,應(yīng)付職工薪酬工資, 借,利潤分配未分配利潤, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 匯算清繳,納稅調(diào)減。

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快賬用戶3513 追問 2025-05-14 17:31

匯算清繳后要申報(bào)24年年度財(cái)務(wù)報(bào)表,漏計(jì)提以前年度損溢部分不用加上去,根據(jù)之前的財(cái)務(wù)報(bào)表上傳是嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-14 18:14

不需要 匯算清繳調(diào)整

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快賬用戶3513 追問 2025-05-14 18:17

那利潤報(bào)表就跟匯算清繳中的利潤不一致了

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齊紅老師 解答 2025-05-14 18:18

對(duì)的是的不一致的

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快賬用戶3513 追問 2025-05-14 18:19

沒關(guān)系的嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-14 18:20

對(duì)的是的,沒有關(guān)系,有關(guān)系的話就不會(huì)讓你給我做了,還有其他的什么問題嗎?你反結(jié)賬修改嗎?修改你就去修改財(cái)務(wù)報(bào)表,這樣方便的話你就把結(jié)賬修改吧

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快賬用戶3513 追問 2025-05-14 18:24

沒有其他問題了 反結(jié)賬修改你指的是反賬修改什么????

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齊紅老師 解答 2025-05-14 18:25

對(duì)的是的是這個(gè)意思,反到2024年去修改

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職工薪酬明細(xì)表,你納稅調(diào)減了嗎?你是不是沒有調(diào)減?
2025-05-14
可以的,可以這么做的。
2025-02-12
11月份當(dāng)季度12月份調(diào)整了計(jì)提工資數(shù)就可以,不需要再做企業(yè)所得稅的分錄調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:所得稅費(fèi)用
2024-01-09
您好,應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)可以
2023-01-08
同學(xué)你好。發(fā)放工資還有銀行存款科目。另外 管理費(fèi)用和營業(yè)外支出涉及利潤的。都改成以前年度損益調(diào)整科目。另外還涉及所得稅費(fèi)用調(diào)整和本年利潤未分配利潤等
2024-01-19
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