同學(xué)你好 這個(gè)可以的

你好:我們是汽車二級(jí)公司,基本4S店開(kāi)客戶發(fā)票,我們想做代收代付,但是一般是客戶付給私戶,私戶再付給公司賬戶,之前問(wèn)老師的回復(fù)讓做收客戶款:借其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款;付到公司時(shí):借銀行,付其他應(yīng)收款;公戶付4S店時(shí):借其他應(yīng)付款,貸:銀行; 想問(wèn)下:可以直接做:公戶收到款時(shí)做:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款;付車款時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款 可以嗎?
老師,有個(gè)公司從我們單位銀行賬戶上過(guò)了一筆錢,老板私下現(xiàn)金支付給了他, 借銀行,貸其他應(yīng)付,,借其他應(yīng)付,貸其他應(yīng)付老板 ,這樣處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師你好,別人給我們銀行公戶打款一筆,完后我們領(lǐng)導(dǎo)給退了, 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)收款款 老板 意思是老板直接退的,這樣做可以嗎老師,內(nèi)賬
老師你好,我們是4s店,需要APP下訂單, 客戶給我們公戶轉(zhuǎn)了一筆錢,我們老板用app下訂 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 老板app下訂 這樣做可以嗎老師,內(nèi)賬
老師你好,我們是4s店,需要APP下訂單, 客戶給我們公戶轉(zhuǎn)了一筆錢,我們老板用app下訂 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 老板app下訂 這樣做可以嗎老師,內(nèi)賬
老師麻煩問(wèn)一下,收到稅務(wù)大數(shù)據(jù)預(yù)警提醒 1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除無(wú)形資產(chǎn)攤銷額異常、存在違規(guī)加計(jì)扣除風(fēng)險(xiǎn) 1..1、需要準(zhǔn)備研發(fā)費(fèi)用輔助帳及資料、這個(gè)稅務(wù)網(wǎng)站下載具體明細(xì)資料(哪個(gè)網(wǎng)站下載)? 1.2、無(wú)形資產(chǎn)攤銷異常、1.21、外購(gòu)無(wú)形資產(chǎn)、1.2.2、購(gòu)買比較早2012-2013,中間2了4-5年沒(méi)有進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷,從2023年開(kāi)始攤銷、這些有部分軟件產(chǎn)品、無(wú)形資產(chǎn)出資、非專利技術(shù)等,稅法這一塊具體政策及要求、中間有一段時(shí)間中斷沒(méi)有攤銷后期繼續(xù)攤銷(超過(guò)10年了)是否符合要求,如何說(shuō)明?一般需要提供材料證明這些知識(shí)產(chǎn)權(quán)用于研發(fā)活動(dòng)? 還有是否涉及工時(shí)比例分?jǐn)偅浚ür(shí)比例分?jǐn)??)、要求提交什么證明材料(除了合同還有什么?必要的)? 謝謝
老師,外賬把之前3月的短期借款做成了其他應(yīng)收款,在5月又貸其他應(yīng)收款403396.22(其中本金),其他應(yīng)收這筆賬平了,現(xiàn)在改過(guò)來(lái),她紅沖了這兩筆分錄,現(xiàn)在她直接調(diào)整八月報(bào)表我看不懂這兩個(gè)地方為什么這么調(diào)
老師好,公司在21年買進(jìn)了一輛車,當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,今年10月此車賣出,有二手車市場(chǎng)開(kāi)出的發(fā)票但公司自己未開(kāi)具發(fā)票,本月報(bào)稅可以報(bào)未開(kāi)票收入嗎,稅點(diǎn)應(yīng)該按多少交呢
老師,制造業(yè)的代賬怎么做呢?做機(jī)械的廠家。 成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),是不是要做庫(kù)存賬?
中秋國(guó)慶公司聚餐是做什么費(fèi)用
老師,在員工的工資里扣了工會(huì)會(huì)費(fèi),扣的這一部分工會(huì)會(huì)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是減掉呢還是加在一起申報(bào)個(gè)稅
未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何部分紅沖
公司賣二手車是必須要二手車市場(chǎng)開(kāi)票嗎,二手車市場(chǎng)開(kāi)了零稅率發(fā)票是不是還需要公司再開(kāi)
老師,你好,對(duì)于政府接管的商鋪,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府這邊給第三方結(jié)傭金,我們作為第三方,收到傭金應(yīng)該如何做賬呢
2020年有一張19630的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 財(cái)務(wù)未核銷 做賬只做了:借:預(yù)付賬款:19630 貸:銀行存款:19630 我需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整按摩,還是直接計(jì)管理費(fèi)用

