你好,這個是預收的貨款是吧?如果是的話,預收賬款。

你好:我們是汽車二級公司,基本4S店開客戶發(fā)票,我們想做代收代付,但是一般是客戶付給私戶,私戶再付給公司賬戶,之前問老師的回復讓做收客戶款:借其他應收款,貸:其他應付款;付到公司時:借銀行,付其他應收款;公戶付4S店時:借其他應付款,貸:銀行; 想問下:可以直接做:公戶收到款時做:銀行存款,貸:其他應付款;付車款時:借:其他應付款,貸:銀行存款 可以嗎?
老師,有個公司從我們單位銀行賬戶上過了一筆錢,老板私下現(xiàn)金支付給了他, 借銀行,貸其他應付,,借其他應付,貸其他應付老板 ,這樣處理有沒有風險?
老師你好,別人給我們銀行公戶打款一筆,完后我們領導給退了, 借,銀行存款 貸,其他應收款款 老板 意思是老板直接退的,這樣做可以嗎老師,內(nèi)賬
老師你好,我們是4s店,需要APP下訂單, 客戶給我們公戶轉了一筆錢,我們老板用app下訂 借,銀行存款 貸,其他應付款 老板app下訂 這樣做可以嗎老師,內(nèi)賬
老師你好,我們是4s店,需要APP下訂單, 客戶給我們公戶轉了一筆錢,我們老板用app下訂 借,銀行存款 貸,其他應付款 老板app下訂 這樣做可以嗎老師,內(nèi)賬
老師麻煩問一下,收到稅務大數(shù)據(jù)預警提醒 1、研發(fā)費用加計扣除無形資產(chǎn)攤銷額異常、存在違規(guī)加計扣除風險 1..1、需要準備研發(fā)費用輔助帳及資料、這個稅務網(wǎng)站下載具體明細資料(哪個網(wǎng)站下載)? 1.2、無形資產(chǎn)攤銷異常、1.21、外購無形資產(chǎn)、1.2.2、購買比較早2012-2013,中間2了4-5年沒有進行無形資產(chǎn)攤銷,從2023年開始攤銷、這些有部分軟件產(chǎn)品、無形資產(chǎn)出資、非專利技術等,稅法這一塊具體政策及要求、中間有一段時間中斷沒有攤銷后期繼續(xù)攤銷(超過10年了)是否符合要求,如何說明?一般需要提供材料證明這些知識產(chǎn)權用于研發(fā)活動? 還有是否涉及工時比例分攤?(工時比例分攤?)、要求提交什么證明材料(除了合同還有什么?必要的)? 謝謝
老師,外賬把之前3月的短期借款做成了其他應收款,在5月又貸其他應收款403396.22(其中本金),其他應收這筆賬平了,現(xiàn)在改過來,她紅沖了這兩筆分錄,現(xiàn)在她直接調(diào)整八月報表我看不懂這兩個地方為什么這么調(diào)
老師好,公司在21年買進了一輛車,當時抵扣了進項稅額,今年10月此車賣出,有二手車市場開出的發(fā)票但公司自己未開具發(fā)票,本月報稅可以報未開票收入嗎,稅點應該按多少交呢
老師,制造業(yè)的代賬怎么做呢?做機械的廠家。 成本怎么結轉,是不是要做庫存賬?
中秋國慶公司聚餐是做什么費用
老師,在員工的工資里扣了工會會費,扣的這一部分工會會費申報個稅的時候是減掉呢還是加在一起申報個稅
未勾選的進項發(fā)票如何部分紅沖
公司賣二手車是必須要二手車市場開票嗎,二手車市場開了零稅率發(fā)票是不是還需要公司再開
老師,你好,對于政府接管的商鋪,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府這邊給第三方結傭金,我們作為第三方,收到傭金應該如何做賬呢
2020年有一張19630的服務費發(fā)票 財務未核銷 做賬只做了:借:預付賬款:19630 貸:銀行存款:19630 我需要通過以前年度損益調(diào)整按摩,還是直接計管理費用