你好 按原來(lái)老師給你寫(xiě)的來(lái)做賬 。 你要體現(xiàn)私戶轉(zhuǎn)給公司賬戶的情況 收客戶款:借其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款;付到公司時(shí):借銀行,付其他應(yīng)收款;公戶付4S店時(shí):借其他應(yīng)付款,貸:銀行; 如果你按后面的情況做 。實(shí)際就是客戶直接付款給公戶 然后去支付給上家的情況。 與你實(shí)際業(yè)務(wù)不一致了
你好:我們是汽車二級(jí)公司,基本4S店開(kāi)客戶發(fā)票,我們想做代收代付,但是一般是客戶付給私戶,私戶再付給公司賬戶,之前問(wèn)老師的回復(fù)讓做收客戶款:借其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款;付到公司時(shí):借銀行,付其他應(yīng)收款;公戶付4S店時(shí):借其他應(yīng)付款,貸:銀行; 想問(wèn)下:可以直接做:公戶收到款時(shí)做:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款;付車款時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款 可以嗎?
公司幫客戶貸車款,銀行把款打到公賬上,公司再轉(zhuǎn)給客戶,做賬可以這樣做嗎 收到貸款,借銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-代收車款, 支付給顧客,借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款
老師好 客戶提前支付的快遞費(fèi) 給我們 我們先借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 ,等到我們?cè)僦Ц督o快遞公司的 時(shí)間 借 其他應(yīng)收 貸銀行存款 是這樣嗎
公司代客戶支付木工費(fèi),客戶已經(jīng)把款付給公司了,怎么做分錄,收到代付款時(shí)借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,支付木工費(fèi)時(shí),借其他應(yīng)付款,貸銀行存款對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司是汽車貿(mào)易公司,是一般納稅人,但是公司不銷售汽車,客戶買(mǎi)車由我公司與客戶簽訂代購(gòu)協(xié)議,客戶的首付款跟汽車按揭款直接打到我公司賬戶上由我公司代付車款(不是全部款,是一部份)到4S店,4S店直接開(kāi)機(jī)動(dòng)車發(fā)票給客戶,那我公司收到按揭款后,會(huì)計(jì)分錄記:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-XX車款。支付車款時(shí),記:其他應(yīng)付款-XX車款 貸:銀行存款。余下部分作為我公司收取的服務(wù)費(fèi),借:其他應(yīng)付款-XX車款 貸:主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 然后,我公司只需要交收取服務(wù)費(fèi)的稅就可以了,對(duì)嗎?
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬(wàn),做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問(wèn)一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒(méi)有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開(kāi)始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開(kāi)始一直都沒(méi)有簽過(guò)私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開(kāi)租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢(qián)都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒(méi)關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來(lái)了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
好的,然后就是客戶付給私戶有甲乙兩個(gè)人,但是一般就是甲付給公戶,這樣就不太好是吧?因?yàn)榻?jīng)過(guò)公戶的也不太多,很多都私戶直接匯給4S店了,有點(diǎn)亂,我要怎么規(guī)定才合理?
你好 這個(gè)至于轉(zhuǎn)給你們私戶后 你們最好是私戶轉(zhuǎn)公戶 公戶轉(zhuǎn)私戶頻繁操作 避免銀行監(jiān)控 是的 。 你可以考慮直接轉(zhuǎn)給公戶 如果確實(shí)是代收代付的業(yè)務(wù)
也不全算代收代付,就是我們銷售車子,但是沒(méi)有自己開(kāi)機(jī)動(dòng)車發(fā)票,因?yàn)橘J款的客戶我們開(kāi)不了,只能4S店開(kāi),這要怎么弄稅務(wù)才合理?
你好 那你們就要去和4S簽訂合同 你們算代銷車輛嗎
算吧,中間有差價(jià),我們從4S店進(jìn)車
你好 但是庫(kù)存是你們自己的庫(kù)存商品 這樣也不算的哦