你好!是的,就是這樣了
老師,我看利潤表里業(yè)務招待費只在管理費用下面有,,我可以把銷售費用下面設置二級明細科目業(yè)務招待費嗎?這樣到時匯算清繳時把管理費用和銷售費用的二級明細科目業(yè)務招待費的加一起看是否超過扣除比例?
老師,我有問題啦,比如業(yè)務招待費按部門分別計入管理費用和銷售費用,后面企業(yè)所得稅匯算清繳的業(yè)務招待費是這兩個科目下的業(yè)務招待費相加,然后去按比例算扣除多少吧?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳只調(diào)整管理費用里面的業(yè)務招待費,只需要填A105000納稅調(diào)整明細表對嗎?其他的比如期間費用表不用填吧?
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計準則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用下面有業(yè)務招待費,但是實際業(yè)務的賬務處理廣宣費和業(yè)務招待費在銷售費用和管理費用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費用明細表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業(yè)務招待費和廣宣費,老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務招待費做到銷售和管理兩個費用里面,報表抓取不到銷售費用的業(yè)務招待費,就會導致填報的時候有個提示,比如業(yè)務招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
老師,所得稅納稅調(diào)整里面,比如福利費 招待費的數(shù)據(jù)我是根據(jù)管理費用 銷售費用下面的二級科目匯總填列嗎
1.李某某2023年納稅年度扣除專項扣除后的月工資為16000元,12月份除取得當月的工資外,還取得了全年獎金72000元;此外在該納稅年度的6月份,李某還取得公司債券利息2000元,為另外單位提供技術咨詢一次性收取報酬30000元,李某有一個兒子上大學,每月分攤1000元,另外贍養(yǎng)老人每月分攤1000元。試計算李某這一納稅年度各項收入應預扣預繳及年終匯算清繳應繳納的個人所得稅。
老師你好,我想問一下這個題目里面第四問里面紅筆圈起來的數(shù)據(jù)是哪里來的,沒看懂
老師請問一下我用快錄的憑證出的資產(chǎn)負債表、利潤表現(xiàn)金流量表跟手工賬出的表數(shù)不一樣呢檢查過來都沒有錄錯!
老師零售行業(yè)預付款可以開貨品發(fā)票嗎,貨品還沒有發(fā)出來
老師,零售行業(yè)交的預付款,可以開正常的普票嗎貨品沒給我們發(fā)出來
例如:代收快遞費149 借,庫存現(xiàn)金,149,貸其他應付款149 月底付449,給順豐, 借,其他應付款,120 貸,銀行存款120 借,管理費用-快遞費,300 貸,銀行存款,300,對嗎會計分錄,要是449里面包含149那會計分錄怎么填寫
老師,這個題答案部分第二問那個4%是十年的,為什么要用4%?
請問老師,農(nóng)產(chǎn)品加工銷售公司,留底退稅跟賬上對不上怎么解決?
老師,能幫我找一份24年年度所得稅全部的申報表格可以嗎
老師 請問老板的房子出租不含稅6000元 現(xiàn)對方要票 稅點總計22%1320元 但是現(xiàn)在打算我們和承擔一半 我找租戶要多少錢呢
老師我新來這家公司很多沒有發(fā)票的費用。沒有發(fā)票的我在那里填呢?
你好!這個得要看具體是什么業(yè)務的發(fā)票
有費用,有固定資產(chǎn) 有庫存商品
你好!沒有發(fā)票,有實際發(fā)生,正常做就行了
不是,匯算清繳的時候我納稅調(diào)整填在哪里?費用累填扣除類其他?那固定資產(chǎn) 庫存商品我怎么填呢?固定資產(chǎn)設計累計折舊,折舊是不是也要調(diào)整?
你好!是不是要調(diào)整是看情況的,你有沒有發(fā)票,按什么方法折舊等