同學(xué),你好,你看累計(jì)折舊那里,累計(jì)折舊的金額等于固定資產(chǎn)原價(jià)的金額了,說(shuō)明折舊完了
麻煩老師看一下,固定資產(chǎn)折舊前兩個(gè)表格都是計(jì)算對(duì)的,截止到八月底余額表有點(diǎn)看不懂,這個(gè)是之前代賬公司做的,現(xiàn)在公司拿回來(lái)自己做賬了,余額表期初余額累積折舊應(yīng)該是多少呢
老師,科目余額表上的固定資產(chǎn)期初、期末數(shù)據(jù)分別減去累計(jì)折舊期初、期末數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負(fù)債表上列示的固定資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)一致 但是和折舊明細(xì)表上累計(jì)折舊期初期末數(shù)據(jù)不一致 導(dǎo)致期初期末的固定資產(chǎn)凈值有差異,這個(gè)是什么問(wèn)題?
老師,幫我看一下,這個(gè)累計(jì)折舊的數(shù)據(jù),在匯算清繳時(shí)填寫(xiě)A105080資產(chǎn)折舊這個(gè)表時(shí)怎么填。 注:當(dāng)年度發(fā)生固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊:期初余額 貸:12245041.78 本期借方:1623142.33 本期貸方:853866.5 余額:12520598.42
老師給看一下科目余額表上固定資產(chǎn)累計(jì)折舊,沒(méi)折舊完,這個(gè)累計(jì)折舊數(shù)余額表上是負(fù)數(shù)在貸方,立賬這樣填上去可以吧
老師。請(qǐng)問(wèn)一下我從報(bào)表上怎么看固定資產(chǎn)折舊完了???這個(gè)期末余額跟期初余額一樣的,是折舊完了嘛
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?