計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金 貸:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分) ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4上交杜保 借:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
老師你好!請問月底發(fā)放當月的工資,分錄怎么做呢?還有扣除五險一金,煩請解答,謝謝!
請問老師,按照這份工資表,詳細的計提工資和發(fā)放工資的會計分錄麻煩寫一下。謝謝啦。
老師好! 請問研發(fā)人員的工資社保怎么做賬務處理?麻煩列一下計提工資/社保及什么時候結轉(zhuǎn)的分錄謝謝!
老師,麻煩問下,我計提工資怎么做分錄,發(fā)放工資怎么做分錄,謝謝
老師你好,工資計提是當月月底計提次月發(fā)時沖對嗎?具體分錄怎么做,麻煩老師分錄幫我寫一下,謝謝!
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師正常醫(yī)社保是當月交那我現(xiàn)在算5月份的工資,然后醫(yī)社保已經(jīng)扣款了,那我怎么寫分錄,是工資跟醫(yī)社保分開寫嗎?醫(yī)社保也需要計提嗎
按我前邊的思路,先計提,發(fā)工資時扣除個人部分
老師我沒看懂分錄就是員工個人承擔的醫(yī)社保不是應該掛其他應收嗎,我這邊沒看到
其他應收款和其他應付是通用的,沖平就是了,不用糾結