借:銀行 2033824.26 財務費用-利息 20774.27 貸:應收票據(jù) 2054598.53 ,不用寫是誰付來的,因為我們賬上應收賬款沖平了,
老師我想問您一個問題,不帶追索權的應收票據(jù)貼現(xiàn)的賬務處理和帶追索權的應收票據(jù)貼現(xiàn)的賬務處理的會計分錄怎么做呢 。
老師票據(jù)這個計息到底記不記到這個這個什么叫應付票據(jù)和應收票據(jù)里頭這問題你再幫我好好核實一下可以嗎?因為我這個問題像那個啥,應收票據(jù),這個我,我問過你們那個群里的那個老師,因為我做了題了,說啊不記,但是我今天翻到我以前做的,有個應收票據(jù)里面那個貼現(xiàn),那塊兒計息里頭,然后他我看了一下,我我在本子上寫的,然后他的計息是放到應收票據(jù)的那個賬面里頭的,我心想這個應收票據(jù)計息和應付票據(jù)計息注入賬面應收和應付還不一樣嗎?
老師票據(jù)這個計息到底記不記到這個這個什么叫應付票據(jù)和應收票據(jù)里頭這問題你再幫我好好核實一下可以嗎?因為我這個問題像那個啥,應收票據(jù),這個我,我問過你們那個群里的那個老師,因為我做了題了,說啊不記,但是我今天翻到我以前做的,有個應收票據(jù)里面那個貼現(xiàn),那塊兒計息里頭,然后他我看了一下,我我在本子上寫的,然后他的計息是放到應收票據(jù)的那個賬面里頭的,我心想這個應收票據(jù)計息和應付票據(jù)計息注入賬面應收和應付還不一樣嗎?
老師 我想問一下 上個月的貼現(xiàn)費用,當時沒有做稅只直接了財務費用這個月要怎么沖掉呀 上個月借放貼現(xiàn)支出 貸方是 應收票據(jù) (就是拿 票據(jù)去貼現(xiàn)的 就做一個憑證上了)老師 我想問一下 上個月的貼現(xiàn)費用,當時沒有做稅只直接了財務費用這個月要怎么沖掉呀 上個月借放貼現(xiàn)支出 貸方是 應收票據(jù) (就是拿 票據(jù)去貼現(xiàn)的 就做一個憑證上了)
老師,這個貼現(xiàn)怎么做賬務處理?這個票據(jù)上都看不到誰付的票據(jù)
請問老師快賬軟件的表跟我們?yōu)樯恫灰粯幽?/p>
我公司 在韓國 接單子,要走公司賬,都發(fā)生什么稅?發(fā)生的費用是 純 人工費。這種簽什么樣的合同比較合適
老師 中級實務的所得稅,和現(xiàn)實中干的 小企業(yè)標準 所得稅是不是不一樣啊,現(xiàn)實中沒這么麻煩
老師好,這兩道題在計算公允價值的時候計算方法怎么不一樣,不懂為什么一個要+投資收益,一個不加,一個要減利息一個不減
老師,子女的房轉到父母名下或者父母的房轉到子女名下,要繳稅嗎?
老師,您好!我們私企是汽車銷售服務行業(yè),現(xiàn)在租賃了一個大樓,準備做汽車城。汽車城在裝修改造期間,發(fā)生的基建費用發(fā)票,是對方應該按建筑發(fā)票標準來開嗎?
幾萬塊一次性入費用,利潤就減少,減少所得稅,對下一年也沒有什么影響吧?
請問老師,我們給廠家開7萬的陳列費的專票,后面廠家給我們發(fā)了9萬的貨款,我們只用付2萬,那7萬就相當于抵了貨款,其實也屬于是廠里給我們賣貨的補貼 ,這個賬怎么做啊
餐飲行業(yè),客戶消費2852元,優(yōu)惠了52元,客戶實付了2800元,我們也開具了2800元的含稅發(fā)票(把折扣按負數(shù)沖減了52元,最后是2800元),請問優(yōu)惠的52怎么入賬做分錄
你好老師新廠裝修費計入什么科目
借:應收票據(jù),貸:應收賬款,是有這一筆嗎?那就是銷售貨物的時候有這一筆對嗎?
您好,是的,收到承兌匯兌時就做這個分錄 不是銷售貨物時
那還是回到,應收賬款不知道是誰,這個只是貼現(xiàn),應該還是有一張承兌匯票是嗎?根據(jù)匯票貼
您好,是的,我們收到這個承兌,在網(wǎng)銀可以打印的,
老師,左上角有個貼現(xiàn)匯票,出票日是2024-4-9,這個是匯票出票日還是匯票貼票日
您好,這是?匯票出票日? 匯票貼票日是 2024.4.10
那就是我這邊還少一張匯票是嗎?貼現(xiàn)是憑收到的匯票貼的。第一次碰到這個業(yè)務,謝謝老師的耐心解答
您好,是的,我們收到這個才能貼現(xiàn),您要早在這里問,貼現(xiàn)不合算的,2萬多利息,背書給供應商就行了呀,承兌也是錢一樣的
我這是五月份新來的企業(yè),公司票據(jù)業(yè)務比較多
您好,票多更不要貼呀,我們一月有1000多萬,直接背書給供應商
這個是對方付費用,我們自己沒貼過,收到匯票我們也是背書轉讓,我們一個月也不少呢
哦哦,那就好,這個貼現(xiàn)的錢太多了