借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用貼現(xiàn)息 貸應(yīng)收票據(jù),完整的做這個(gè)不用做應(yīng)交稅費(fèi)。你說的做稅是什么稅款?
我們公司上個(gè)月收到了A公司的一張電子承兌匯票,本月貼現(xiàn),貼現(xiàn)利息由A公司承擔(dān),本月貼現(xiàn)我做賬的分錄是不是 借:銀行存款 403903.67 其他應(yīng)收款-A公司2598.22 貸:應(yīng)收票據(jù) 406501.29 本來2598.22應(yīng)該做到財(cái)務(wù)費(fèi)用,但是由A公司承擔(dān)后不應(yīng)該計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了,我就不知道分錄如何做正確了
老師,6月份時(shí)公司賬上收到一筆法院退回的訴訟費(fèi)2000,當(dāng)時(shí)付是現(xiàn)金付出的(6月沒有收到其他附件),我6月憑證就做了 借 銀行存款2000 貸 營(yíng)業(yè)外收入 2000,現(xiàn)在想把這筆憑證調(diào)整下,這個(gè)2000做到管理費(fèi)用中去,那我這6月這筆憑證現(xiàn)在該怎么來做?謝謝!
老師 上個(gè)月做錯(cuò)了一筆賬 當(dāng)時(shí)已經(jīng)收到了現(xiàn)金 我做成了借應(yīng)收貸主營(yíng)收入和稅費(fèi) 但是附件只有一張收據(jù) 如果在這個(gè)月加一筆借現(xiàn)金貸應(yīng)收 之前做的賬就沒有附件了 該怎么弄
老師 我想問一下 上個(gè)月的貼現(xiàn)費(fèi)用,當(dāng)時(shí)沒有做稅只直接了財(cái)務(wù)費(fèi)用這個(gè)月要怎么沖掉呀 上個(gè)月借放貼現(xiàn)支出 貸方是 應(yīng)收票據(jù) (就是拿 票據(jù)去貼現(xiàn)的 就做一個(gè)憑證上了)
老師 我想問一下 上個(gè)月的貼現(xiàn)費(fèi)用,當(dāng)時(shí)沒有做稅只直接了財(cái)務(wù)費(fèi)用這個(gè)月要怎么沖掉呀 上個(gè)月借放貼現(xiàn)支出 貸方是 應(yīng)收票據(jù) (就是拿 票據(jù)去貼現(xiàn)的 就做一個(gè)憑證上了)老師 我想問一下 上個(gè)月的貼現(xiàn)費(fèi)用,當(dāng)時(shí)沒有做稅只直接了財(cái)務(wù)費(fèi)用這個(gè)月要怎么沖掉呀 上個(gè)月借放貼現(xiàn)支出 貸方是 應(yīng)收票據(jù) (就是拿 票據(jù)去貼現(xiàn)的 就做一個(gè)憑證上了)
請(qǐng)問外貿(mào)出口一般納稅人,取得了采購普通發(fā)票,這種情況也需要在退稅系統(tǒng)申報(bào)出口明細(xì)和采購明細(xì)嗎?該條會(huì)自動(dòng)生成免稅嗎
銀行支取手續(xù)費(fèi):分錄:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)-10(在財(cái)務(wù)軟件上面用負(fù)的表示) 貸:銀行存款-某某銀行10 對(duì)嗎老師?借貸不相等了
老師,您好,請(qǐng)問下關(guān)于固定資產(chǎn)的政府補(bǔ)助都是進(jìn)遞延收益嗎?
老師有沒有excel的安裝包,有數(shù)據(jù)透視表的那個(gè)
老師,我現(xiàn)在要出報(bào)表填寫的數(shù)據(jù)在哪里找呢?
老師,你好,雇主責(zé)任險(xiǎn)怎么做賬?
我們是一個(gè)沒有預(yù)算的事業(yè)單位,有一個(gè)科研項(xiàng)目怎樣來做到專款專用呢?有沒有好的推薦的做賬軟件可以直接從軟件上區(qū)分項(xiàng)目?
貿(mào)易公司叫的外面私人貨拉拉拖貨,用什么做憑證
老師你好,企業(yè)7月以前是小規(guī)模,8月升成一般納稅人,科目余額表里有個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)本年累計(jì)借方和貸方數(shù)字一樣,余額為0,那我8月建賬的時(shí)候直接選的一般納稅人,你說我這個(gè)科目往哪寫啊,老師
這個(gè)表如果填辭退,經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金填零能提交上去嗎