銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)成本是按品名一個(gè)一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,商貿(mào)企業(yè)個(gè)體月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是按實(shí)際不含稅銷售收入來結(jié)轉(zhuǎn)么?本月銷售收入67240結(jié)轉(zhuǎn)多少成本?
親問結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一筆收入結(jié)轉(zhuǎn)一次?
您好,請(qǐng)問月末是銷售的貨物要結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是留下的庫存要結(jié)轉(zhuǎn)成本,一直不能理解結(jié)轉(zhuǎn)成本和結(jié)轉(zhuǎn)收入,感覺好難啊
請(qǐng)問老師我12月份的成本票12月21 日收到的,銷售發(fā)票是12月2號(hào)開的。正常開銷售發(fā)票要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。但成本票日期比銷售往后。錄憑證我可以先錄入成本票,再錄入銷售發(fā)票么?不然沒有成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 還有我成本票只是到了一部分,結(jié)轉(zhuǎn)成本就按實(shí)際收到的結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師,銷售商品,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來結(jié)轉(zhuǎn)成本
需要寫份資產(chǎn)總額降低調(diào)說明給稅管,
現(xiàn)在需要注冊(cè)資金公示,但是沒有實(shí)繳完 ,現(xiàn)在能公示嗎?
賣方開給買房增值稅專用發(fā)票數(shù)電票,買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,賣方需要買方配合開紅字發(fā)票沖銷才能作廢專票嗎?
新來會(huì)計(jì)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按扣除個(gè)人社保后的工資給員工工報(bào)個(gè)稅了,現(xiàn)在報(bào)9月所得稅時(shí),填報(bào)應(yīng)付職工薪酬實(shí)際支付的工資金額和報(bào)個(gè)稅的工資金額不符,這個(gè)怎么處理?
數(shù)電票為什么不能紅沖只能作廢?稅務(wù)局這樣做是為了規(guī)避什么風(fēng)險(xiǎn)
生產(chǎn)包裝箱的企業(yè) 開發(fā)票紙制品原紙屬于哪個(gè)商品編碼?
我公司給個(gè)人支付了一筆勞務(wù)費(fèi),這個(gè)個(gè)人去稅務(wù)局開具發(fā)票,結(jié)果只給我傳回一張他個(gè)人的完稅證明,并沒有開具發(fā)票。是否可以讓這個(gè)人再去稅務(wù)局開具一張發(fā)票?,還是他取得了這張完稅證明就不能開發(fā)票了,只能選其還是兩者可以兼有。
老師,本年利潤-利潤分配借方正數(shù)金額和貸方負(fù)數(shù)金額就是表示從公司成立至今累計(jì)虧損嗎?
你好老師請(qǐng)看看這個(gè)是9月的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì),6%的技術(shù)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)很零星,3317.97就是相關(guān)的水、電、差旅費(fèi)等,我這里還有一張公司購買 汽車的專票稅額40587.61沒有抵扣過,我可以直接用這張發(fā)票作進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師 公司賬套是2023年21月建成的,現(xiàn)在做賬系統(tǒng)里的期初數(shù) 其他應(yīng)付款被誤操作了,其他應(yīng)付款多出650000元,現(xiàn)在能改嗎
那認(rèn)證發(fā)票的抵扣金額只跟增值稅有關(guān)聯(lián)?跟結(jié)轉(zhuǎn)成本無關(guān)是嗎?
是的,你的理解是對(duì)的。